不用区分,这个报表项目就是分开的

请问老师,合并报表前需要给应收预收,应付预付这些科目重分类后在合并吗
金蝶账上并没有预收预付两个科目,为什么金蝶在生成资产负债表时,会凭空多出来预付和预收两个科目,并且数据是从应收和应付两个科目里提取的
您好老师,我要把应收应付重分类,预收预付科目一直没有发生额,我取的是,科目余额表的本期借方和贷方的累计发生额。这个对吗
你好,应收应付 预收预付,无论中间过程怎么计入会计科目,在做财务报表的时候这些科目都要进行重分类,按照重分类后金额填入相关科目? (在实际操作时候,同一个客户为了方便查账,经常只设置应收账款科目,所以预收的款就在应收的贷方)
发日报表的时候有应收应付,和预收预付科目,需要把这些科目的金额区分开来吗
老师你好,请问我们的业务发生在1月,发票开在2月,收款也在2月,请问增值税属期是哪个月份?
夫妻之间平价转让股份,是允许的吗?就不用交个税了吧,就印花税好了吧
老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?
老师,一家公司应收贷方挂账,应付借方挂账,这样可以抵消吗?
老师 货架折旧几年啊
老师 喷涂机 就是喷漆用的机器 1300元计入到管理费用下维修费里面可以吗
老师,请问我们是旅游服务行业,差额征税,是在平台销售,取得的成本发票都是普票。除此之外,平台服务费,技术服务费等专票,在差额之后还可不可以抵扣税额?
老师,你好,我的资产负债表的借方还有贷方不平是什么原因
老师,央企业务招待费,附件不提供水单可以吗
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?
不是有重分类一说吗
给老板看的时候需要区分开来吗
所谓资产负债表中的“重分类”,指的是应付账款、预收账款、其他应付款科目的借方余额调入预付账款、应收账款以及其他应收款科目的贷方余额。企业一般只调报表相应项目,不进行调账,所谓的“调表不调账”。 对于科目余额“重分类”一般出现在审计报告里,但也有一些企业出具月度、半年度、年度报表中可能也会出现。