你好,就是根据余额表来入的呀,而且恩,他也有借方发生额和贷方发生额。

你好老师,我年中新建账套,科目余额表能平衡,利润表也和6月的对上,可是资产负债表中应收账款应付账款对不上外账提供6月份报表。而且外账的报表中有预收预付款,可是科目余额表中没有这数据,要怎么办?
老师,试算平衡的时候,应收应付和预收预付的数据是不可以根据科目余额表录入的是吗?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
请问填财务初始数据的时候,试算平衡表已经平衡,但是在资产负债表上面,其他应收款和其他应付款数据又对不上是什么问题
领导叫我根据他的报表,改科目余额表。我们没有设预付账款和预收账款。实际上我们正确的科目余额表是有应收账款借和应付账款借有余额,没设预付账款和预收账款。现在领导把预付账款填了一个数,应付账款填了一个数?我感觉不太对。预付和应付期末不可能借贷都有余额的吧?不合逻辑?
老师好,请问一下新增值税法下,餐饮提供服务同时售卖饮料,销项是不是从主业的6%税率?那酒水饮料进项是13%,岂不是有用不完的进项?
老师:如果是合伙企业,也没有员工,也没发工资,需要每月进行工资薪金所得的零申报吗
行政事业单位乡镇支付乡村美丽宜居项目(硬化路面),能不能开劳务费的发票?
老师我们是钢铁行业,客户的钱25年已经付了,但是我们采购的钱25年没付清,26年付完才取得的进项票,那是不是我这业务还没完成,不能算是25年的收入
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
现在报表的应收应付和预收预付的数和原来老系统的对不上,另外,是根据明细账入账的,不是科目余额表。
你好,嗯,那你看一下这个明细账的期末余额是不是和电子税务局里的财务报表是一致的,是不是这个账和报表不一致呀?
我现在问的是取数,新系统的科目余额表的数和原来的是一样的,试算也平衡,只有报表中的应收应付和预收预付的数和原来报表的不一样。报表的数本来就没有问题。因为应收的数本来就是应收借方+预收借方,我现在是要解决这个取数的问题。
你好,你取出的问题,按说你直接按照原来的余额表正常填写就可以啊,而且你明细上的余额表和你实际的余额表也是一致的。你即便是根据明细账取数的话,它跟余额表应该是统一的。所以不可能会出现对不上的问题。要么就是有可能报表有错误,要么就可能是有重分类的原因,但是你得自己看一下,所以说我刚才让你核对明细账和财务报表,就是看看是不是有重分类的原因。
怎么查是不是重分类的原因呢?
你好,所以说你得拿着明细帐和你的财务报表核对一下,因为你从分类的话是对财务报表重分类,它不会影响你的明细账的,所以你看看,如果不一致的话,那就有可能是重分类的。