你好,就是根据余额表来入的呀,而且恩,他也有借方发生额和贷方发生额。

你好老师,我年中新建账套,科目余额表能平衡,利润表也和6月的对上,可是资产负债表中应收账款应付账款对不上外账提供6月份报表。而且外账的报表中有预收预付款,可是科目余额表中没有这数据,要怎么办?
老师,试算平衡的时候,应收应付和预收预付的数据是不可以根据科目余额表录入的是吗?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
请问填财务初始数据的时候,试算平衡表已经平衡,但是在资产负债表上面,其他应收款和其他应付款数据又对不上是什么问题
领导叫我根据他的报表,改科目余额表。我们没有设预付账款和预收账款。实际上我们正确的科目余额表是有应收账款借和应付账款借有余额,没设预付账款和预收账款。现在领导把预付账款填了一个数,应付账款填了一个数?我感觉不太对。预付和应付期末不可能借贷都有余额的吧?不合逻辑?
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现在报表的应收应付和预收预付的数和原来老系统的对不上,另外,是根据明细账入账的,不是科目余额表。
你好,嗯,那你看一下这个明细账的期末余额是不是和电子税务局里的财务报表是一致的,是不是这个账和报表不一致呀?
我现在问的是取数,新系统的科目余额表的数和原来的是一样的,试算也平衡,只有报表中的应收应付和预收预付的数和原来报表的不一样。报表的数本来就没有问题。因为应收的数本来就是应收借方+预收借方,我现在是要解决这个取数的问题。
你好,你取出的问题,按说你直接按照原来的余额表正常填写就可以啊,而且你明细上的余额表和你实际的余额表也是一致的。你即便是根据明细账取数的话,它跟余额表应该是统一的。所以不可能会出现对不上的问题。要么就是有可能报表有错误,要么就可能是有重分类的原因,但是你得自己看一下,所以说我刚才让你核对明细账和财务报表,就是看看是不是有重分类的原因。
怎么查是不是重分类的原因呢?
你好,所以说你得拿着明细帐和你的财务报表核对一下,因为你从分类的话是对财务报表重分类,它不会影响你的明细账的,所以你看看,如果不一致的话,那就有可能是重分类的。