进项 发票不用一定要在当月认证的啊,改好单据,在改好单据好的当月再认证进项发票
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
就是开发票,本来是出口0税率发票,但是开票时税率忘改了,开成13个税点的啦,发现时又跨月了,次月开了负数发票,去税务她们说要先缴上再退,但是当时公司没有那么多钱,又去税务问税务有人说可能不给退,然后他说可以进行留抵退税,也不知道是怎么操作的,就给抵扣了(我们当时没有进项税,也没有销项,只有开错票的税,和开负数的税)抵扣完还剩下一部分附加税,公司就把附加税先交上了,请问这种情况附加税能退吗?税务当时说的先交上再退是真的给退吗,包括附加税一起?
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
老师,关于退税,一份报关单上有三个品名,然后货源地错了要改单,如果说改单还没改好,进项发票开进来可以先不认证,还是当月开的必须当月认证掉,就是次月退不了税,认证时间上怎么安排,改单对退税时间有影响吗
25年6月 就前几天,瑞森公司 老板在农行做了一笔贷款 放款额度350万元,但是我没有拿到u盾,没有实际查,U盾在老板娘那里,我如何做账呢 老师您写出分录 带金额的 谢谢麻烦了
老师帮我看一下这个怎么弄啊,我们分公司企业所得税由总公司合并申报,增值税单独申报,我进电子税务局,提示我4.30号逾期了,我点开看就是图片上的提示,我不会弄,谢谢您告诉我一下
一般纳税人收到的专票一直未抵扣,在系统会不会形成滞留票
小规模纳税人,菜市场把摊位租给个体户了,每季度收物业费,开物业费发票行吗?
郭老师,不是余额的问题,财务费用24年的余额是0,我是说财务费用不是借贷方有一个本年累计嘛,去年财务费用的借贷方本年累计是688,然后今年1月份的本年累计数加上了去年的累计数,所以我问:去年的借贷方本年累计数延续到了今年,这对不对啊?不对的话怎么办?
一般纳税人,增值税,申报了也缴纳增值税了,后面才发现进项税额没有填写上去,申报表要怎么更正 ?
请问个体户查账征收,是不是就需要会计做账了
老师,发票名称是:机械加工,这分录应该怎么做的?借方是什么,贷:银行存款
老师,想问下,我们公司有一个主骨员工需入股到公司里,需要做些什么不?
老师,有一个同事前面两个月的个税申报填写了五险一金金额扣缴,然后这个月来申报才发现是没有没买社保的,还可以继续填写扣除五险一金金额再申报不
那不认证的话就做暂估咯
也可以吧,或者说,你就当作是最后一天才收到发票,来不及做账
那当月认证掉也没关系吧
你看一下,涉及你们公司退税是否就行