你好,是按照分红的20%个税算的

自然人A和法人企业B注册成立了有限合伙企业C,以有限合伙企业C对外一投资公司分回的股息红利,是自然人A按按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税,法人企业B申报缴纳企业所得税?是由合伙企业的合伙人各自申报缴纳税款,还是合伙企业代为申报扣缴?如果法人企业B要将分得的这笔红利分配给股东,B企业的股东还要按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税?
老师,有问题弄不明白, 第一:私募基金A(合伙企业)从被投企业取得的红利,再分给GP、LP(合伙企业B、C),这个算A分配股息红利给B、C吗? 第二:B、C按照股息红利缴纳20%个税还是按照生产经营所得缴纳5-35%的个税呢?
老师您好,A有限合伙企业由两个自然人组成,A收到B公司的分红后,再分配给两个自然人股东,自然人股东的个税是以分红20%缴纳个税还是以经营所得缴纳个税?
合伙企业自然人合伙人,每年缴完经营所得个人所得税之后,取得的分红收入还要再缴个税吗?
你好!合伙企业收到自然人合伙人股息红利所得税税收优惠的财政奖励资金,按营业外收入计算,是否需要缴纳增值税,分配给自然人合伙人是上生产经营所得税还是偶然所得个税?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
目前还有什么减免税政策吗?
这个据我所知没有什么减免的政策
好的 谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!