异地预缴的不用先计提

老师,关于 所得税 的。 当月计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 月末结转:借:本年利润 贷:应交税费-应交企业所得税。 我想问问,所得税是 先缴税,再 月末结转 本年利润 吗?
老师,请问一下个体户的经营所得,计提所得税是不是,借 所得税费用 应交税费 应交个人所得税 缴纳。应交税费 应交个人所得税 贷银行存款,公司的企业所得税 借所得税费用 应交税费企业所得税 贷方银行存款
请问老师,企业异地预缴税款的企业所得税分录用不用结转到所得税费用 我是这样做的 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 还需不需要做这一步借:所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税
老师你好 请问一下: 预交0.2%的企业所得税 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 但是图中为什么不是先“借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税”
老师,去年计提和交所得税:借:所得税费用5500,贷应交税费-应交企业所得税5500,实际交:借应交税费-应交企业所得税5000,贷银行存款5000,今年退税了5000,借银行存款5000,贷应交税费-应交企业所得税5000,老师是否还要做一步:借贷应交税费-应交企业所得税5000,贷所得税费用5000呢?另外多计提的500怎么办
老师你好,税务数字账户是否包括过往年份所开的所有的发票吗?不管是否是数电票?不管专票还是普票 ,,,总之所有的发票都包括在里面吗。
老师,2025年本月产值是1506.94万元,上年同期产值是1503.43万元。2025年本月总产值同比增速多少(百分率)?怎么计算?
购买学校课桌椅怎么开票
老师,2023年到2027年所得税小微企业税率5%,疫情期间我记得100万2.5%,100-300万5%,时间是哪个时间段
背书出去的汇票,对方公司跨月签收,自己公司记账时这笔汇票还是不是资产呢?
上月未开票收入5万,开票收入2万,做账时做主营业务收入7万,且增值税申报时,申报未开票收入5万,开票收入2万。 本月有未开票收入6万,开票收入3万,然后本月又把上月未开票的5万开了票。请问本月增值税申报时,未开票收入填1万,开票收入填8万,对吗?
老师 吊装费含设备含司机 正确的发票应该开什么品目?
老师早上好 我想请问: 1⃣️邮政汇兑,是通过邮政银行这个主体来完成的汇兑汇款兑换币种的业务吗?为什么不是属于金融服务?是因为邮政银行这个特殊主体的原因吗? 2⃣️邮政代理,比如EMS这种快递服务,那是按现代服务6%还是按邮政服务9%来收增值税呢? 3⃣️是不是只要主体是中国邮政,那都是统一按9%,而不用看它做了什么,对嘛?
老师,你好,电子税务局三方协议 开户银行 录不进去是什么原因呀?
红冲管理费用 直接借方红冲 不必贷管理费用了吧
如果不计提 那“所得税费用”科目月底 要不要做什么调整 ?
同学你好 月底或者季度末的时候才计提