异地预缴的不用先计提
老师,关于 所得税 的。 当月计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 月末结转:借:本年利润 贷:应交税费-应交企业所得税。 我想问问,所得税是 先缴税,再 月末结转 本年利润 吗?
老师,请问一下个体户的经营所得,计提所得税是不是,借 所得税费用 应交税费 应交个人所得税 缴纳。应交税费 应交个人所得税 贷银行存款,公司的企业所得税 借所得税费用 应交税费企业所得税 贷方银行存款
请问老师,企业异地预缴税款的企业所得税分录用不用结转到所得税费用 我是这样做的 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 还需不需要做这一步借:所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税
老师你好 请问一下: 预交0.2%的企业所得税 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 但是图中为什么不是先“借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税”
老师,去年计提和交所得税:借:所得税费用5500,贷应交税费-应交企业所得税5500,实际交:借应交税费-应交企业所得税5000,贷银行存款5000,今年退税了5000,借银行存款5000,贷应交税费-应交企业所得税5000,老师是否还要做一步:借贷应交税费-应交企业所得税5000,贷所得税费用5000呢?另外多计提的500怎么办
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
如果不计提 那“所得税费用”科目月底 要不要做什么调整 ?
同学你好 月底或者季度末的时候才计提