同学,你好 *印刷品*培训教材
请问一下 我们是会务公司 平时开的都是会展服务 会务费 现在有接到培训班那种业务 要求开培训费项目 那我看到好像是开:非学历教育服务 培训费 这样可以吗 我看到这个税目在增值税发票中是免税的 我们是一般纳税人 平时税率6个点 那我到底是6%还是免税的啊
老师,有一个公司请我们的老师去给他们公司培训,支付给我们培训费,对方是个人转到我们账户,我们给他们开什么发票呢,内容开票,现代服务,培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
你好老师,请问我们是一家培训学院,有餐饮,酒店住宿,培训业务,现在接到一个培训业务,合同约定提供吃住,费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗? 2.餐饮部分的金额,餐厅需要怎么准确结转成本? 3.住宿部分的金额,是以现行房间价结转成本吗? 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗? 5.整个业务的会计分录怎么做呢?
老师,您好,我们公司是做短视频培训的,有开抖音店铺,自己有印刷学员的课程资料包,有一份是99元三件套是单独有上链接,一位学员买了15件,正常我们的课程发票,是开非学历教育*培训费,但对方现在有争议,觉得是买的书,资料,要按实际开票,这种开什么发票比较好呢,因为也不是图书,肯定不能开图书的发票内容吧?
我们是做会展服务的,会议的时候会给客户提供教材,交了培训费的教材是免费的提供的,没有的话教材是按100元一本收费的,那这个100元怎么开票呢?是开非学历教育服务.培训教材费还是*印刷品*培训教材呢,这个教材也是我们在外面印刷的
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?
这个区别是什么呢?外面印刷来的自己卖,都是开这个吗?这个营业执照上面的范围是什么
同学,你好 其实区别不大,最主要看你是否有营业范围
直接开培训费可以吗
同学,你好 也是可以的
我们这个范围包括吗?还有我们这个家培训费没问题的吧
同学,你好 你没有培训的大类
我们会展分为两类,一类是对商家的 ,收取商家的展位费用,一类是对个人的培训费,要是增加营业执照的范围,是增加什么么?
同学,你好 增加:培训业务