您好,现在就是把没有入库的材料领用红冲了呀,复制分录,金额改为负数,这是最简单的处理方法。

我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
公司是做沥青道路工程这块。今年有个在我公司加工,对方有进部分原材料,对方出库单我也有,之前的生产材料利用是月末一次加权平均法,但是现在对方用了我公司的原材料具体数量用多少原材料不清楚,现在过磅出库的原材料是混在一起,那我成本一块怎么办?
老师,公司初创,属于研发和生产公司,暂时还没有生产工人,只有管理人员和研发人员,公司的生产设备也是借用别家公司的,研发人员用原材料生产了一批产品,并将产品卖出去了,这种情况下,有购进原材料和领用原材料的分录,但产品入库时按什么计入啊?没有生产人员就没有生产成本这个科目,是按研发支出计入吗?
第一次做工业账没有经验,刚接手这家公司,管理不是很规范,材料和产品没有入库出库,每月只有销售产品的发票,销售成本也是编的,所以目前有点蒙圈,不知道怎么合理做成本,请老师指导一下,公司产品很单一好核算的:1.购入原材料(入库) 借:原材料—锡锭 原材料—铜 贷:银行存款 2.车间领用原材料成本(出库) 借:生产成本—后面接什么合适请老师告知 贷:原材料—锡锭/铜(两种原材料) 3.结转入库产成品生产成本 借:库存商品—锣(就这一个产品) 贷:生产成本—后面怎么设明细? 4.结转销售成本(根据销售收入核算成本对吗?) 借:主营业务成本 贷:库存商品—锣 请老师好好看看,再把我不懂的地方解答一下
母公司卖一些原材料给子公司,其中有一部分原材料没在子公司入过库的是从其它地方拿来的,导致这部分原材料是销售时贷生产成本却没有领料借生产成本,导致母公司生产成本为贷方,怎么弄呢
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
可以母公司里面补入库单吗
您好,您的意思母公司把这部分补卖给子公司,这个可以的
不是,我的意思是从其它地方拿来给母公司的原材料补入库到母公司,可以吗
您好,我有点没看懂,子公司和母公司是独立核算 的,为啥子公司的领料关联到入库到母公司呀
老师,我说错了,我的意思是,母公司卖一些原材料给子公司,其中有一部分原材料没在母公司入过库的是从其它地方拿来的,导致这部分原材料是销售时贷生产成本却没有领料借生 产成本,导致母公司生产成本为贷方,怎么弄呢
您好,卖原材料不用过生产成本嘛,这一批卖过来,就是收入多,成本少,利润高,没有关系,我们的分录不对 借:应收 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 收入多,成本少,没关系
我的意思是,原材料卖给子公司,母公司借其它业务成本贷生产成本,但是有部分原材料是从其它地方拿来的没有在母公司入库也没领料为借生产成本的,那不是贷生产成本大于领料借生产成本了嘛,生产成本不就是贷方了嘛,怎么弄
您好,好吧,借其它业务成本 贷生产成本,这个分录不用做,就是没有 其它业务成本
可以在子公司补入库这些没在子公司入库的原材料吗
您好,子公司可以入库,因为母公司卖给子公司的,母公司的发票上有这些材料的吧
说错了,我的意思是,可以在母公司补入库这些没在母公司入库的原材料吗
您好,补入可以,但是咱没有金额呀,成本是0入了没有用呀
从其它地方拿来的原材料是10000
您好,那这个当然可以的呀
这部分原材料永远没发票也可以吗
您好,当然不可以呀,没有发票不要入哦
那对于购买原材料时一开始发票没有到做暂估,后来发票也一直没有到也不给开发票的情况怎么弄呢
您好,明白就是冲减 借:主营业务成本 (负) 贷:应付账款 (负)