您好,这个的话,是可以结转的,这个是
采购进来物品用于出售,分录可以这样做吗?借:库存商品;贷:银行存款。售出时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。结转时 借:库存商品,贷主营业务成本
这个月库存商品做了暂估,借:库存商品100 贷:应付账款100,结转销售成本借:主营业务成本100贷:库存商品100 费用票:借:管理费用-业务招待费暂估200贷:库存现金 跨年度才能把票拿来,2021年1月份才能把票拿来,1月份分录怎么做
老师,工作中遇到销售退回冲减成本分录 借:库存商品100 贷:主营业务成本-100 还是 借:主营业务成本-100 贷:库存商品-100 这两个分录都对,还是只能用第二个分录
老师,餐饮店,采购直接走主营业务成本,月底盘点,再转出库存 借:原材料/库存商品100借:主营业务成本-100可以吗,下月初领用,再做相反的
@冉老师,你好,假设库存商品的账面价值是200万,出售这批商品的售价是100万,也就是出售这批商品亏损100万,应当先计提库存商品资产减值再结转成本,还是不确认库存商品资产减值直接结转成本,下面哪个分录是正确的(不考虑增值税): ① 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100 同时结转成本 借:主营业务成本 200 贷:库存商品 200 ② 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100 借:资产减值损失100 贷:存货跌价准备 100 借:主营业务成本 100 存货跌价准备 100 贷:库存商品 200
老师我们建筑公司有一个政府的项目就这一个项目可以纯劳务开三个点包工包料开九个点吗上次开了九个点的票下一次可以开三个点的纯劳务吗
机动车辆车船使用税没票吗
小规模开票一个点,专票,外地预缴缴几个点?
老师,有一张进项,对方4.27开的,我没在抵扣和未抵扣发票都没查到有这张发票,然后查上个月全部状态的发票也没找到这张,是什么情况啊
老师,小规模注销,基本户里面的钱是等注销完成后再取出来吗?
老师,好。桶装水押金300元,需要对方给我们开发票吗?
员工垫付买电脑办公用,发票3599政府补贴718.6实付2880.4这个怎样报销入账做分录
更正24年3季度财务报表,显示本年累计金额有差异
老师问一下。可以在个人所得税里面把某人1~4月份的工资删除吗?再重新申报另一个人的工资。
老师,加计扣除不是在第三季度填写么,我们第四季度发生的研发费用比较多,第四季度不能填写的话,我们就产生了税费,请问是要提前纳税还是先暂估我们发生的四季度研发费用?
但是之前的财务好像是销售出去多少,就结转多少 我现在改成购买回来就结转成本,会造成对不上的情况吗?
可以最好是直接这样处理就可以的