看一下保险发票的备注栏里要是有车船税的字样,就是代收了。

老师您好,请问物流运输企业,给车辆上保险,收到保险公司开的专票,备注栏有保险公司代扣代缴的车船税,那么在做分录时是不是需要这样: 借:主营业务成本-车辆保险费 应交税费-应交增值税-进项税额 税金及附加-车船税 贷:银行存款 请问老师是这样吗?必须把税金及附加-车船税记上,是这样吗?蟹蟹老师
老师您好,请问公司卖车,如何查询当时购入车辆是,是否已勾选抵扣,我查电子税务局税务数字账户,查不到已勾选的内容,只能查未勾选,是不是只要是未勾选中没有,就证明已勾选了?然后还有一个问题,就是请问如果买车时当时没抵扣,那么卖车时可以走简易计税3%减按2%是吧?如果当时抵扣了,卖车时只能按一般计税13%来计算纳税是吗?蟹蟹老师
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89,请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师您好,请问物流企业让我交一辆车的车船税,但是我在电子税务局中未找到该车辆的税源,是不是因为之前这台车是通过保险公司代扣代缴的车船税,所以如此?蟹蟹
销售电子产品的企业(批发零售),开票金额240万,税负率一般都是多少呀,想着银行贷款,交多少增值税合适呢
老师。就是一个店子,装修10万元,这个需要摊销吗,
收到法院的诉讼费退费,需要申报增值税吗
你好老师,个体户能不能开增值税专用发票?
私车公用租赁给公司,车辆发生的商业险跟交强险可以税前扣除吗
上月留底税款已退,本月申报增值税还显示上月留底是怎么回事呢
我公司是一般纳税人,当时购买了一台车未抵扣,现在变卖,是按照一般纳税人13%交税,还是按照3%减按2%交纳增值税呢
两个企业管理咨询类做新股东的股东,后期有可能用这两个企业管理类公司过账,有什么好处
家具公司,老板未给工资明细,个税上没有申报员工工资社保这些。但是在银行流水上,有给人交了人身保险,会计上做了福利费,这个福利费不计入工资薪金可以吧?因为没有工资薪金支出,那企业所得税上,把这个福利费调增
法人激活网银往公户里存钱只能走法人垫付吗
没有看到保险发票,只是这台车在电子税务局税源明细中,找不到
电子税务局我要办税财产,行为税率,找到车船税然后填写就行,你这样试一下。
我是在综合信息填报中新增车船税税源了?这样对吗?
对了,你原来没有采集过信息,现在采集信息,然后生成申报表,申报对的。
是的,之前可能是保险代缴的,所以没有采集税源,因此我现在先通过综合信息填报增加税源,然后等审批,再申报?请问老师这样操作逻辑对吗?蟹蟹
这样操作,逻辑也是对的。