你好,原来要是没有建账,先把账建起来,然后按照发生的业务进行账务处理就可以了。
之前在小公司做过内账,没有报过税,现在找工作很纠结,好多公司都要求能独立处理全盘账,我现在就有个初级证,对于企业一年什么时间段该干什么都不知道,比如什么时候该工商年报,什么时候该交残保金啥的,都不太了解,现在我是不是应该找个记账公司去锻炼一下呢?我觉得如果去大公司,虽然比记账公司工资高点,但仍然只是接触片面的工作,我这种情况现在该怎么办呢?请老师们帮忙给个建议
请教各位一个问题,知道的帮忙解答下,非常感谢[抱拳][抱拳] 我朋友开了一家公司,我是股东的同时也是财务,但是我们小公司业务也很少,加之我又不没有会计证,所以就是找了代理记账公司在做账 前几天税务局打电话给我,我没接到,后面也没有再打来,现在还有点担心 像我们这种找记账公司记账的,到时候税务局打电话来说不清楚报税的事情,是不是风险很大的
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师,我们公司是给代理记账报税,因之前好像没有啥费用,只提供了工资给记账公司,一直没有建账,现在公司正常运作产生很大费用,,现在公司领导说交接过来我做账报税,是什么时候交接过来恰当
老师我们公司的外账以前是代账公司做的,现在接回来,我发现以前他们的社保、公积金、工资都是直接接:管理费用,贷:银行存款,我现在接手的话如果按照正常的计提缴纳做的话,可能费用就没有以前那么多,如果到时候需要交税的话,我怕老板会觉得以前代账公司做都不需要交税,怎么我一接手就需要交,所以很犹豫要不要按照正确的做法做。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
接,主要交接是会计凭证,会计报表,会计账本,科目余额表,银行对账单密码等等。
之前就提供了工资,其他的都没有,没有建账是不是就不存在会计凭证,报表,账本,科目科目余额表吧,银行对账单是我过来才开的对公,,
你好 这些是按实际发生的 没账就没有这些
老师,如果之前没有建账,我这边从新建账,就没科目余额,怎么处理呢
盘点出来资产负债,实收资本等录入期初试算平衡开始做账。
购买固定资产没有发票,也入账吗?目前我是用excel做的流水,收集了部分发票
你好正常入账 年报时调整就行了
怎么调整,麻烦老师说一下最简便的方法,
怎样去记哪些有票哪些没钱,因太多会记不住的
填写汇算清缴申报表,然后补交税款。
记不住的个人记个表上