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老师,我们公司领导在去年筹建期很多费用都是他自己个人垫付出去的,当时都没有发票,说是后期在补,我当时都已经正常进了费用,但是现在不过来的发票很多,跟之前发生的费用只是总金额可以对上,但是费用明细机类别很多都对不上,我现在账务该怎么处理呢?

2023-03-01 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-01 11:11

同学你好 明细查询也对不上吗

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快账用户9588 追问 2023-03-01 11:22

是的,就是明细对不上,以前估计是有些本来就没有发票,然后他就拿其他的发票来冲

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齐红老师 解答 2023-03-01 11:22

这个按照发票来吧

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快账用户9588 追问 2023-03-01 11:24

就是把之前做的费用(没有发票的)都冲掉,用现在的发票入费用,是这么理解的吗?

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齐红老师 解答 2023-03-01 11:27

同学你好 对的 是这样的

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相关问题讨论
同学你好 明细查询也对不上吗
2023-03-01
你好,总账不用在汇算清缴之前再调账了 A104000期间费用明细表 账载金额 就填 科目余额表 上的累计数
2021-05-15
你好,同学 直接按照未票费用,转到费用科目
2023-11-27
同学你好,他们账上是没有问题,他们不可能你们一家 还有其他家 这样总体来说就不会说没有费用。那您跟领导说这些零散的费用就开发票到2账上,按月或者按季度报销一次,这样一次金额就不会太小,对方也就愿意打款。主要您零散的费用一笔笔报销人家确实看不上
2021-06-24
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
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