你好,之前做了成本费用是吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出

个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
以前列的是安全生产费,只有两百块不属于重大事项还要调整以前年度损益吗
你好,你是企业会计准则做账吗?只要是企业会计准则做账的话,需要。
企业会计准则里面要求的是重大事项才调整以前年度损益,这个才两百块不属于重大事项啊
你是企业会计准则做账,这个根据权责发生制,它属于以前年度的调整,以前年度损益调整的就可以做以前年度损益调整,不管重大不大都重大,如果你有审计的话,他都会这么给你调整的 依据他那边就回复属于以前年度的。
为什么不管重大不重大
既然有这一条,那就可以执行啊
那你们就可以做。你可以做到当年 是有一个权责发生制 它属于以前年度的 不属于今年
而且针对以前年度损益调整这个,他后面还补了一个企业在资产负债表日至财务报告批准报出这之间发生的需要调整报告年度诡异的事项也可以通过本科目
那我做到今年的话,账应该怎么做
当时怎么做的?借管理费用还是主营业务成本?写一下的。
求之前完整的分录写一下。
也不用调整吧
财务报表可以不用调整的。
对啊,那也不用调整以前年度损益吧
我要做到今年的话,应该怎么做账啊
你好,你之前怎么做的,我问了你没有回复呀,就像你之前做了管理费用 借管理费用 贷进项转出
之前是放在安全生产费里,我们的增值税认证以后要转到上级机构汇缴,借往来科目,贷增值税流转,现在要转出应该怎么做?
你好,你完整的科目能写一下吗?增值税流转是啥意思啊?增值税就是有个流转税,你的科目里面怎么会有增值税流转?而且还是在贷方,在贷方没有抵扣。 你抵扣了,只能是在借方,借方才能减少你的应交税费,它是一个负债类的科目。
你好,这个是我们正常的做账过程
借安全生产费 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税、增值税流转 贷内部往来。