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老师,预付办公室房租的分录怎么写

2023-12-01 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 18:58

借,预付账款 贷,银行存款

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快账用户1289 追问 2023-12-01 19:03

老师,最后一个月结清时分录咋写

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齐红老师 解答 2023-12-01 19:12

你是说产生办公费,但是没有付款,只有在租赁期结束才付吗

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快账用户1289 追问 2023-12-01 19:13

不是的,老师,驻地办公室房租,共10个月,租金6万,首次预付1万

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快账用户1289 追问 2023-12-01 19:14

以后怎么付,没明说,大概先做预付吧

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齐红老师 解答 2023-12-01 19:14

剩余的5万什么时候付呢

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借,预付账款 贷,银行存款
2023-12-01
借:预付账款-房租 贷:银行存款 摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
2022-09-13
你好,你们是转租吗?
2024-03-01
老板将自己的房屋用于公司办公且不收取租金,装修费用 28 万的入账及会计分录处理如下: 若装修费用金额较大且符合资本化条件 发生装修费用时,先计入 “在建工程” 科目: 借:在建工程 280,000 贷:银行存款 / 应付账款等 280,000 装修完成达到预定可使用状态时,转入 “长期待摊费用” 科目: 借:长期待摊费用 280,000 贷:在建工程 280,000 在预计受益期间内进行摊销,假设按 5 年摊销,每月摊销金额为 280,000÷5÷12 = 4,666.67 元,会计分录为: 借:管理费用 4,666.67 贷:长期待摊费用 4,666.67 若装修费用金额较小且不符合资本化条件 发生装修费用时,直接计入当期 “管理费用” 科目: 借:管理费用 280,000 贷:银行存款 / 应付账款等 280,000
2025-03-11
同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款
2023-12-06
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