学员朋友您好,比如说借:管理费用奖金等科目,贷:应付职工薪酬奖金,借:应付职工薪酬奖金贷:银行存款, 应交税费-个税
老师,今年的个税手续费返还收到时作为公司的收入,计入了其他收益科目。现在公司决定拿出一部分的钱奖励财务人员,这个账务处理怎么处理?
电商平台,会员充值收入做预收,然后会员做任务会有奖励,奖励可以兑换成钱,会员会将这些做任务的奖励提现,也会跟前期充值的钱一起提现,现在无法分出哪部分是前期充值的钱,这个怎么做账
公司将A产品固定比例的销售收入拿出来用于奖励该商品的购买方,且购买该商品后可一直获得该商品后续销售收入的奖励,公司收到销售收入时该怎么做账,将奖励分给客户的时候呢?
您好,老师,公司奖励给部门的奖金是计入这个部分的费用还有计入管理费用呢
老师我们收到政府奖励现在账上是亏的不需要交税,有没有说政府奖励要拿出来单独交税的,要是明年1月份我们没有完成标准这个奖励还要还回去我们拿到这个钱要先入什么科目
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
这个奖金要交个税吗?
学员您好,这种情况是要的。