税率是6%的发票要专门填列在6%的那一行

税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。请问老师,遇到这种情况该怎么处理
我申报增值税的时候提示税种类别为货物:第5栏扣除后销项税额应该为0,请检查是否录取了一般计税方法6%税率的发票
报税时提示,税种类别为货物:第4栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。
税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票
申报税 显示税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。 上月开具了一张6%的增值税专用发票 一般开具的都是13%的专用发票
老师你好。资产负债表是根据科目余额表中的资产负债所有者权益类科目的期末余额数填报,利润表是根据科目余额表中的损益类科目的收入成本费用科目的期末余额数填报。对吗?
老师,你好,请问物业公司账务处理复杂吗?需要注意些什么?
老师请问一般纳税人发货开啥发票报销(德邦物流咋样做账谢谢!
请问之前公司买了机器,有进项票,一般纳税人,现在公司打算换一批,之前的要卖掉,可以卖吗?需要开发票给对方,可以开吗?要报收入吗
请问用票情况概览里面显示当前可勾选增值税还有增值税金额,在进项税勾选里面怎么查不到这个增值税金额
老师好!想咨询下:股东在个人居住地,办理公司业务而发生的消费支出,可以列支在公司费用中吗?公司营业地与股东居住地不在同一省市。费用类型比如餐费、交通费等。
机械设备允许的最低折旧年限是多少?
老师,这月收到一张红字发票,现在要做进项税转出,分录咋做?原分录 借:合同成本 应交税费-应交增值税-进项税-进项税额认证 贷:预付账款
附加税免税都有哪些政策,一般纳税人
F0B出口的货物在什么时候确认收入?按提单签发日期吗?