您好,这个的话,你们正常做收入,按照成本价做收入,可以抵扣
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师好,合同总额8万元,其中有个传感器300元无偿赠送给客户,开发票是在备注栏内写的赠送传感器,这个传感器成本就是300元,我应该怎么做账?传感器的进项我能不能抵扣?
老师,广告公司从外购入成品再加劳务人员安排给甲方安装广告牌,总共收入55万,请问入账主营业务收入这个摘要怎么写?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,老师计提需要附件不?比如折旧,比如待摊费用,比如增值税
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作
怎么从户转200万出来比较安全
酒厂小规模,增值税,和消费税的税率多少
老师,老板说以工单核算成本,然后我用分步法分想结转。那比如工单不是当月完成怎么办呢?工单核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工单成本了是吗?那5月份没做完的工单结转到下个月?是这样吗?那就是算起6️份的成本了?以此类推下去?
老师,您好!请教您 本厂在2023年7月份注册成立,经过近一年的装修好后,在2024年9月份正式投入使用了,这之前收到的装修费发票是入 在建工程-建筑工程,科目内,那么在2824年9月正式投产后,什么时候开始将 在建工程-建筑工程,转入 固定资产-房屋建筑物 科目来折旧呢?还有就是到了2025年2月份时还收到装修发票,又如何处理呢? 麻烦老师指导一下,谢谢
老师,营业执照不年检会怎么样
老师,公司要设营业部需要总部提供什么资料
你好 老师 我和前公司已经解除劳动合同一年多了 我是被迫离职 但也进行友好交接了 一年期间和前公司没有任何交集和纠纷 前两天前老板突然给我打电话骂我并说会刑事起诉我 后求问前同事说是因为我没接电话激怒老板了 前老板私人大额收款导致和公司往来款巨大 现在 想变更法人 需要平账 后无故牵连到我 我想咨询一下老师 税务方便我应该从哪几方面找一下他不合规的证据 保护自己
我是按8万做收入?合同清单写的传感器是0元
对的,用成本价做收入