你好,以前的事不用管了,因为你没有调整的依据
老师,我新进一家公司,其他应收款和预付账款都虚挂了两千多万,还有其他的一些往来账都是虚挂的,现在的往来基本上都是不准确的,而且以前的很多挂账都找不到原始附件,不喜欢做对不清楚的账,改怎么入手整理啊?
老师,应付账款——暂估款,10万,借方余额 一直挂着,前几任会计留下来的,一直都这样挂着很多年,(现在也不用付款,也不知道到底是付了还是没有付)我现在不想一直挂着要怎么操作呢
老师 我去年从代账那接过来帐 银行是平的 但是很多客户不合作了还有往来款余额,还有的我核对了银行和发票 帐是平的 但是往来款挂着我们预收10万 银行我不能动 这种情况 怎么处理呀
老师,我们的帐上有很多的往来挂账,很多都是以前年度的往来单位,现在都没有往来了,但是帐还挂着在,有的确实是账期比较长,接手了现在要不要清一下,还是挂着呢
还有个问题就是公司成立了20年,账上挂着很多年前的应收款,我核查了实际情况是收到了汇票,然后贴现到个人哪里去了,所以账上一直挂着往来,这个如何清账呢?
老师请教一下,我们公司有18万累计未分配利润,现在要转股了,这月买了一辆10万的车这个可以一次性入成本吗
请问下个税登记清单是啥。
老师,我9月份异地预了1笔增值税,但是预缴时所属期选 的是8月份,本月申报9月增值税系统没有代出预缴的数据怎么办?
老师,8月新增人员个税在其他地方已扣除5000,我们这边将这些人员报税的时候是否扣除5000选择了否,那这个月也是这些人员,但其中一部分在其他地方没扣除5000,我这边要这部分为是否扣5000为是,报完后显示累计扣除是10000呢?
上3个月未享受加计抵减,正常缴纳增值税,本月一下享受了上3月未享受的加计抵减额,本月未交增值税怎么做分录
供应商退回多采购款,如何做分录
老师,员工的生育津贴,当月就把该笔津贴支付给了员工,借银行存款,其他应付款一某员工。然后借其他应付款一某员工 贷银行存款,这样可以吗?
老师你好,请问小规模公司,开5万普票异地施工发票,需要开跨区域涉税事项表吗?
我家现在是一般纳税人开出去的是9个点发票,是需要农民去税务局代开自产自销免税发票给我们,然后我去电子税务局数字账户勾选,然后抵扣是吗。还是说我们直接申请农产品收购发票,开出去9点,然后实际是免税的
老师请问下,公司收到员工名字抬头的发票,是给公司买的空调,有国补,只能开给个人,这个情况能税前扣除吗?