若与日常经营活动无关,则入营业外收入。

老师 请问印花税减免税额属于营业外收入中政府补助吗
哪些政府补助属于营业外收入中?
结转到营业外收入了,是不是属于政府补助呢
减免的增值税属于营业外收入的政府补助吗?
收到的收稳岗返还是属于营业外收入-政府补助收入吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
我是想问例如用财政拨款的形式拨入企业用于投资某项目的款,像这种可否计入营业外收入中政府补助?
这个应当计入其他收益,不是营业外收入。
这是历史遗留问题,以前会计是这样记的,当时收到这笔财政拨款时借银行存款-基本户-国库入;把财政转过来的这笔款转给和现在这家打官司的公司(称合作方)借:专项应付款-启动资金贷:银行存款-基本户-国库入。③中间不知什么原因一直没在合作,这笔款的账户当时是由我们两家单位共同监管的,账户钱前期花了一小部分后,再没动过。现在我公司和合作方公司打官司要追回剩余款项,现在裁决书裁决结果是,需要对方把剩余资金返还给我们。这笔款已经对方已把钱返还给我们,我想问这种情况我是按以前会计那样去记账还是咋记合适?因后期可能要把这笔款上交国库,毕竟这笔款当时是财政拨入的。
如果仍然需要上交,那放在专项应付款是可以的。上交时冲了就行。
我也是这样想的,问题是上述说的以前会计做的分录也是调了好几次,这都时隔很多年了,现在把剩余款项追回来后,我再按那个分录去做感觉不是很妥当,所以想问下可否这样记收到返还资金时借银行存款-国库入 贷营业外收入-政府补助,上交国库时贷营业外收入-政府补助 红字 贷银行存款-国库入 蓝字?
也可以吧。其实,如果需要返还,还是用负债科目比较好。
是啊,主要有个报表报的时候提示出现点异常问题,核查后和这笔款账务处理有关,所以我想着能否把这笔返还资金调账调到营业外收入-政府补助中?如果做到营业外收入中,是不是要牵涉交企业所得税?
是的,如果在营业外收入,就涉及企业所得税问题了。