同学你好! 可以在11月补进去的

10月份给对方开具的红字信息表,对方也给开红字发票了,在11月份报10月份税的时候,必须要做进行税额转出
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
我们是购买方,专票已抵扣,开了红字信息表给销售方了,我们什么时候做进项转出呢?是开红字信息表的月份,还是收到负数发票的月份,还是开局负数发票的月份?
10月份对方给我开了红字信息表,但是申报税款的时候进项税转出的数据带不出来是怎么回事?
购买方开的红字信息表在10月开出,红冲发票发票11月开的,现在申报时提示进项转出金额在开出信息表的月份,是要按红字信息表的时间入账吗
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
会比对不成功吗
同学你好! 在实务操作中,会有各种申报遗漏现象发生的,因此,可以在自查到的那个月进行补申报处理。 分2种情况: 1)一般情况下,不会 比对异常。 2)如果异常,税局显示的差异原因是合理的,就直接申报 不用进行特殊处理。
主要是我们申请单10月份开的,他们负数发票十一月份才开出来,这样的话正常情况我们按照哪一个月份
同学你好,按照你说的这个情况的话,就应是在11月处理,哪个月开红票,就在哪个月处理
好的,因为我十月份没有转出也正常申报成功了,十一月份申报的时候不转出也成功转出也成功,被搞迷糊了
同学你好,是这样的,没有给你说清楚,很抱歉。 因为是11月开的红票,所以,在12月初进行 【11月的增值税申报】时,把这个红票 的进项税填写在申报表上,