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老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?

2022-12-12 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 10:24

11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。

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快账用户7728 追问 2022-12-12 10:34

就是说不用管红字发票是吧,只要开了信息表就要转出是吗?账务处理上也是一样吗

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齐红老师 解答 2022-12-12 10:37

对的是的,你先做进项转出,下一个月给你开了发票,你再放到记账凭证后面里面就行。

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快账用户7728 追问 2022-12-12 10:40

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-12 10:42

不用客气工作愉快。

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11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022-12-12
您好,开了红字信息表就需要做进项转出了的
2020-11-12
你好,11月就要进项转出的。12月收到发票附在后边就是
2023-12-04
你好   那你就先做转出分录 。 月末做结转增值税明细科目就行了。  等着收到  红字发票在做红冲分录即可 
2021-06-08
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-01-15
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