同学,你好 这个就结转到应交税费-未交增值税

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
税控盘280的费用,借:管理费用 贷:银行存款 借管理费用:—280 借:应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理,已抵扣
支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录
280税盘维护费全额抵减应纳税额,抵减时,借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280,是不是还要做一笔,借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280
税控技术服务费,缴纳时做 借 管理费用280 贷银行存款 280,发生递减时做 借 应交税费-应交增值税(减免税款)280,贷 管理费用280,那应交税费_应交增值税(减免税款)这借方的280元怎么结转平衡
                老师好,我是个建筑劳务公司,因干一个项目找些农民工干工地劳务活,可以跟工人签非全日制用工合同还是临时用工合同好一些,不交社保。
你好,老师,单位有鱼池,买的吸盘做哪个科目
付燃气安装工程,一台节能炒灶,一台煲仔炉,一台然气,一台蒸饭柜热水器,合价1.4万首付700.9万,计入在建工程吗,?
老师,关联企业设备买卖,评估价值是不是按公允价值评估,可以评估高一点吗
卖出货物对方未付款,借.应收账款 贷 主营业务收入 ,钱收回来时 借什么 贷应收账款
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。
老师,发票提额怎么提
老师,公司车辆每年交的保险费是不是需要交印花税啊?
老师,进口人发属于什么行业
政务服务中心自主申报按照注册资金以下申报,这个怎么操作,江湖救急
借 应交税费_未交增值税 280 贷应交税费_应交增值税(减免税款)280吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,还有我们今年借款合同免征印花税,收到的退还的印花税退税款,做借银行存款,贷税金及附加对吗
同学,你好 嗯嗯,是的