学员您好,是的,对的

老师 请问零星支出可以入凭证 但是不能税前扣除是吧? 在企业所得税汇算调出来是什么意思?
老师,企业缴纳税款滞纳金需要缴纳企业所得税吗。是不是要在汇算清缴时调增。
老师,企业管理不善造成的损失是不能所得税前扣除的吧?所得税汇算清缴时得纳税调增是吗?
您好 请问企业给员工购买的商业意外险 是不能税前扣除吗?在企业所得税汇算清缴的时候是要调增吗?那是要填哪张表?
在企业所得税里,费用-100万不得税前扣除是什么意思?这时候在税法口径上确认不确认为费用?纳税调增还是调减?需要会计上做账吗?为什么?需要纳税申报吗?为什么?
老师,公司的实收资本是慢慢分次实缴的,到12月底时,已实缴了一部份资金,我按次先把实缴的这部分的印花税先交了,后面如果再有实缴到时再申报,这样操作可以吗?
老师你好,我们公司有个返聘的,但是医保大病救助18元,缴纳个税,请问老师能不能在个税里面填呀?急急
公司注销 没有业务 就有几千块钱的工资 和10000元的其他应款,需要都结清才能注销嘛
公司一般纳税人加小规模一共10几家,用一个IP地址申报增值税、开票、企业所得税,个税,是不是容易被监控。那为什么代理记账的可以
你好 老师 长期待摊费用一般什么时候开始摊销 装修估计2-3年 中途有开票的情况 三四百万的装修费
请问老师,同两个股东有两家公司,现在还有一个公司准备不生产产品了,都到一个公司生产了,那资产能不能合并,账务上应该要怎么弄?
请企业招用登记失业半年以上的,减免的7800元增值税请问如何进行账务处理
老师,一批电脑固定资产是2024年11月26日验收,12月10日开的发票,什么时候是入账日期?
工会经费去应付职工薪酬的借方值,还是贷方值
请问老师,客户自己提供了一款主材,其他都是我们提供,这种情况如何签合同,对账,开票!发票开产品,不是加工,如何体现产品金额不含材料款?
老师,这个不懂,为何不能税前扣除呢?
学员朋友您好,这个要具体分析,如为了减少浪费。招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个差额调增
老师,我问的是关于企业所得税税款税前扣除的问题
招待费不能税前扣除全扣除,这个就是企业所得税的重要问题,几乎每个企业都会遇到很普遍。
还有一些是为了限制企业的经营行为,保障税收。比如说培训费,超过8%的话要调整,公益捐赠超过1%公益捐赠超过12%调增,都是为了保障税收收入稳定。
老师,企业所得税税款指的不是那个关于所得税费用的问题吗?
是有关联,所得税是税法问题,所得税费用是会计问题,角度不同
老师,那计提的所得税费用能否税前扣除呢?
同学您好,这种情况是不可以的。所得税费用本身不能扣除,计算所得额,直接交所得税,就是所得税费用,如果能扣的话,那永远算不清楚,无限循环。
老师好,您的意思是所得税费用税前不能扣除,在汇缴时也要做调增对吗?
所得税费用就是通过调增调减以后的应纳税所得额,乘以税得出要交的所得税,既不调增,也不调减。是已经计算完了交完了这个所得税,就是净利润。