学员您好,是的,对的
老师 请问零星支出可以入凭证 但是不能税前扣除是吧? 在企业所得税汇算调出来是什么意思?
老师,企业缴纳税款滞纳金需要缴纳企业所得税吗。是不是要在汇算清缴时调增。
老师,企业管理不善造成的损失是不能所得税前扣除的吧?所得税汇算清缴时得纳税调增是吗?
您好 请问企业给员工购买的商业意外险 是不能税前扣除吗?在企业所得税汇算清缴的时候是要调增吗?那是要填哪张表?
在企业所得税里,费用-100万不得税前扣除是什么意思?这时候在税法口径上确认不确认为费用?纳税调增还是调减?需要会计上做账吗?为什么?需要纳税申报吗?为什么?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
老师,这个不懂,为何不能税前扣除呢?
学员朋友您好,这个要具体分析,如为了减少浪费。招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个差额调增
老师,我问的是关于企业所得税税款税前扣除的问题
招待费不能税前扣除全扣除,这个就是企业所得税的重要问题,几乎每个企业都会遇到很普遍。
还有一些是为了限制企业的经营行为,保障税收。比如说培训费,超过8%的话要调整,公益捐赠超过1%公益捐赠超过12%调增,都是为了保障税收收入稳定。
老师,企业所得税税款指的不是那个关于所得税费用的问题吗?
是有关联,所得税是税法问题,所得税费用是会计问题,角度不同
老师,那计提的所得税费用能否税前扣除呢?
同学您好,这种情况是不可以的。所得税费用本身不能扣除,计算所得额,直接交所得税,就是所得税费用,如果能扣的话,那永远算不清楚,无限循环。
老师好,您的意思是所得税费用税前不能扣除,在汇缴时也要做调增对吗?
所得税费用就是通过调增调减以后的应纳税所得额,乘以税得出要交的所得税,既不调增,也不调减。是已经计算完了交完了这个所得税,就是净利润。