你好,是的,把进项转到库存商品,然后交税就行了。或者你把这个库存商品销售了,用你那个进项也能抵扣,然后其他应付款如果不用支付了,转到营业外收入。

老师 我2022年年度有很多平销返利的业务 我账务处理是 借:库存商品 -100 应交税费-进项税额转出- 13 贷:预付账款 -113 现在主管说我这个业务处理有误 她说正确的账务是 借:主营业务成本 -100 应交税费 -进项税额转出 -13 贷:预付账款 -113 让我需要在企业所得税进行调增 但是我不明白为什么要去调增 求老师解答
老师 我2022年年度有很多平销返利的业务 我账务处理是 借:库存商品 -100 应交税费-进项税额转出- 13 贷:预付账款 -113 现在主管说我这个业务处理有误 她说正确的账务是 借:主营业务成本 -100 应交税费 -进项税额转出 -13 贷:预付账款 -113 让我需要在企业所得税进行调增 但是我不明白为什么要去调增 求老师解答
老师你好,注销公司还有库存,和其他应付款,现税局要求清理这两项,说库存可以做进项转出,请问具体要怎么处理,是不是要补税
老师,我们是商业企业,商品入库票未到且已经做了销售结转成本,当时有做暂估入库,借库存商品贷应付账款-暂估供应商。现在要做汇算清缴,确认有好几个库存商品是没有票回来冲暂估的,首先账面要如何做会计处理(如果只需要汇算清缴调增缴税,账面跨年不做处理,那挂的应付账款-应付供应商这个余额要怎么做处理,其次,汇算清缴直接调增该笔金额增加利润补缴企业所得税对吧。
老师,你好,新应聘的工作老板需要搞清楚他公司的内账,就是要真实账务,有很多客户欠他的钱都没有收回来现在自己有记录但是搞不清楚多少,是做公牛经销商的,还有仓库管理进销存这些入库出库问题,我是一个小白,老师有好的建议怎么去做这个内账呢?
我从代账公司接回来的账,需要导入到财务软件吗
老师 股东分红款扣的个税如何做分录呀
老师您好,我公司21年账上有实收资本,我们现在做25年的工商年检,25年没有实收资本,请问实收资本那一行,怎么填写呢,
老师下午好有问题求助。酒店有个售卖储值卡业务,住宿享7折优惠,客人办卡充钱后住宿费从这卡里消减。充3000赠100,充5000赠200。现在有164个客人,但账上(金蝶软件)只记了96个人。有这96人的明细科目“预收账款–储值卡–**客人”的发生额和余额。去年2025年一整年新增的客人消费还是老客人消费,前任会计就新用一个“卡券”科目,记消费了多少金额。现在有这“卡券”的发生额和余额,看不出还剩多少余额没消费。预收账款–储值卡–***客人明细科目一年多没动过了,还是2024年底的那个余额,其实2024年底那个余额也不见得是正确的。差的太多啦,您说怎么做省事儿啊?
老师,我公司是农民专业合作社,是一般纳税人小微企业。从农户手中采购了全株玉米青饲又销售给了牛场公司,从农户手中采购了小麦又销售给了粮食贸易公司,从另一个公司采购了高粱又销售给了一个农业公司。请问我需要缴纳印花税吗,交的话应该按照哪个合同金额缴纳?
给股东分红款支付的个税如何入账啊老师,分录怎么做呀
自产自销农产品免税普票,做账分录,按价税分离吗 10000发票 主营业务成本 9100 销项 900 对吗
老师,贷款的利息怎么做账
老师好,请问公司注销的话,当年的业务招待费不是全做费用了么,那不能扣除的那40%是怎么算的呢?
老师,我们是篮球培训的,学员是私人账户给我们付款的,但是开票要求开他们自己公司抬头名称的可以吗
其他应付款如果是总公司当时转来的往来款呢
可以还回去是吗?
进项转到库存商品?这个我不太明白,
可以报废吗?
可以还回去去的对 不能销售的可以报废