对于金蝶KIS迷你版系统,如果您之前已经在使用该系统进行账务处理,并且已经进行了8-10月的账务记录,那么您可以在11月份开始继续在该系统上进行账务处理。 当您在记账凭证上点击11月的日期时,系统会自动将该笔凭证归类为11月的账务记录。如果您没有对8-10月份的账务进行特殊的处理或归档,那么这些月份的账务记录将保留在系统中,并且可以在需要时进行查询和查看。 到年底时,金蝶KIS迷你版系统会自动生成一个年度结账的步骤。在这个步骤中,系统会对您本年度的所有账务记录进行汇总和计算,并生成一个年度财务报表。这个年度财务报表将包括您在8-10月份之间没有进行账务处理的期间的数据。 因此,您不需要对空挡的3个月进行特殊处理,只需要在11月份开始继续在该系统上进行账务处理,并在年底进行年度结账即可。系统会自动处理这些期间的账务记录和数据。

老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师你好 一个小规模的药店,2021年3月份开始社保转款不需要开票,忘记做收入了,现在财报上收入是2W多,现在税务局打电话来说 社保都是3W多了,你们申报收入才是2W多,让重申报去年的 增值税 个税 经营所得这些 现在问题是 这个老板2020年11月开了一个公账 也有8K多的收入这样,但是申报系统里不能再改2020年的数了,可以直接并入2021年里申报吗
老师,我想请问一下个税申报的相关问题。我才来一家公司,让我做几家小规模纳税人的账。说是这几家小规模纳税人的税之前都是代理记账公司那边在申报。而且之前这几家小规模纳税人公司的个税都是空申报。但是从12月份开始,有做了一些员工进来,需要申报个税。那么,我在现在1月份,在我自己的电脑上安装自然人扣缴义务端,我的个税系统里面是没有之前代理记账公司那边申报的数据,这个怎么处理?还有就是,我需要向代理记账公司那边让他们进个税系统里面导出他们之前录入的境内人员信息表Excel版的吗?如果他们之前有报过法人的个税的话。
老师,我公司是合伙制的小企业,一般人,是运输公司。2人合伙,一个是法人,另个是兼做出纳,我是内帐会计。外账是代账公司做。公司是去年5月份开始运营,有个兼职会计,做到8月份就走了,我是去年12月份接手的,中间一段一直空着,资料也不齐全。现在是出纳叫法人提供一下他的卡号,出纳从公账上打十万到他法人的卡号上,然后法人又从这张卡上把这十万返还到出纳私账上。出纳的这个私账其实就是公司的库存现金账,和她个人的账没有关系。老师,我想问的是出纳可以这样做吗?
老师,金蝶KIS迷你版系统一直有在做账,8-10月空挡了3个月的账让代理记账做的,从11月份开始又恢复在这系统上做,是在记账凭证上直接点击11月的日期做就可以吗?到年底空挡这3个月的数能自动生成吗?
张三社保公积金由甲公司购买申报,工资由甲公司发放,但资金由其原单位乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
国外客户在中国采购零件,让中国的供应商来生产,再以中国供应商的名义出口国外客户,我们公司仅仅是指导中国供应商生产环节的技术指导,但是这个服务费是国外客户来付款,这种情况下我们提供的技术指导能以出口服务的名义免增值税吗
老师现在施工业没有清包工了吗,甲供材的这种,一般纳税人提供建筑安装清工都是9%吗,谢谢
服务类型的外贸业务有增值税吗,业务在国内开展,合同和打款都是国外
老师,购买 5 万金额的固定资产,要计提折旧吗?
我们是做电梯安装的一般纳税人,现在不能按照3%简易征收税率了吗,都是9%吗,谢谢老师
老师,怎么能杜绝或者提高让员工报销出差住宿造假的难度?怎样能确定员工是否去当地出差了?员工拿回来的住宿水单基本都贴着能报销的定格来,但网上查的价格其实连一半都没有,出差有些没有高铁票的,听说高铁票也能造假?那有什么方法,怕员工花点税点买票回来报销,还有去了哪里,有什么好的办法可以监督?
老师,我问下公司要注销,但是因为有股东借款导致利润是正数需要交税,但是领导不想交税,就说入一些费用进来,但是账上现在也没有钱,社保这些都全部转出去了,这种情况怎么处理呢,要是用收入或借款来付费用,也还是要交税
工程的专业分包(包工包料)行业是钢结构 装配式建筑 专业分包合同9的票还能不能做抵扣了
小规模转换一般纳税人需要什么要求么
好的,谢谢老师
但是,每次一点开凭证录入就显示8月1日的日期,得重新修改才行
不是吧 都是当期的时间才对
是不是需要把8月9月10月的账都结一下就好了
这个系统我不太会用,即使8-10月没做账是不是也要过下账?
同学你好 对的 是这样的哦
老师,一个银行转给另一个银行,能这样记吗? 借:***银行 贷:***银行
就是记往来
同学你好 这个可以的
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
老师,麻烦再问您一下,就是一个公司总往另一个公司转账,然后再转给个人,之前记的是公司给公司转账记其他应付款,给个人转过去记其他应收款,但是长期来看以后这两个科目的款项会越来越多,冲不回去了怎么办?
1.重新评估会计处理方法:首先,可以重新评估现有的会计处理方法是否合理。如果发现之前使用的方法不恰当,应该及时进行调整。例如,如果发现公司与公司之间的转账实际上是业务交易,那么应该将其记录在相应的科目下,而不是使用其他应付款和其他应收款。 2.联系银行或金融机构:如果公司使用银行或金融机构进行转账,可以联系他们寻求帮助。 3.与审计师或税务官员沟通:如果公司的会计处理存在疑问或需要解决长期挂账问题,可以与审计师或税务官员沟通。 4.调整账务记录:如果经过评估发现之前的会计处理有误,可以调整账务记录以反映实际情况。这可能需要对之前的财务报表进行修正,并相应地调整税务申报。 5.采取法律行动:如果无法通过上述方法解决问题,可能需要采取法律行动。例如,可以与相关方协商解决款项问题,或者通过法律程序追回款项。
老师,银行与银行之间的往来转账应该怎么记账呢?其实就是从其他银行转到现在的银行再转给老板,他去付货款,同一家银行免手续费。
银行与银行之间的往来转账,具体的会计分录处理可能因转账的性质、金额和银行规定而有所不同。但一般来说,可以按照以下步骤进行记账和做分录: 1.如果从其他银行转钱到现在的银行,可以这样处理:借:银行存款(转入银行的账户)贷:应收账款(转入银行的账户) 2.如果从现在的银行转钱给老板,他去付货款,可以这样处理:借:应付账款(老板的账户)贷:银行存款(老板的账户) 3.关于银行转账手续费的处理,如果转账金额较大,可能需要支付一定的手续费。如果手续费是由银行直接从存款中扣除的,可以这样处理:借:财务费用—银行手续费贷:银行存款如果手续费是由现金交费的,可以这样处理:借:财务费用—手续费贷:库存现金