这个不难处理的,带着申报表,公章。
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师,您好,我们今年9月份有张负数发票在11月被撤消了,现在电子税务局上更改不了报表,需要去现场处理,这里涉及到要更正9、10月的报表,难不难,我在想要不要给代理记账去处理下。或者我自己去能学到东西吗?目前这家公司的账是代理记账在做的
企业公示系统中,海关那部分,有个经营现金净流量,怎么写?
小汽车加油的票是否可以税前扣除?如果可以扣除,需要什么条件?
老师 我给新来的员工社保医保都办好了 怎么在税务局系统里给交费啊
销售发票已开,羊只没有出库,怎么做成本
你好老板,我们公司代理商卖着我们的产品,然后代理的客户想要13个点的发票,是不是只能跟我们签合同,不能跟我们代理商签合同,因为我们开发票
您好老师,我想请教个问题,公司名下23年6月贷款买了一辆车,法人私户还贷,现在法人想把全部车款从公户打给他自己私户,能行吗
工商公示系统里,纳税总额写哪个数
9%税率的加工修理修配劳务是哪些范围的应税劳务?
我司为小规模纳税人需要向银行贷款来建设新厂房,因我司资质不够借用A公司(一般纳税人)来贷款,A公司法人收到贷款,由A公司法人转入到我司公户,所产生的利息我司支付给A公司法人,由其付给银行,(我司和A公司老板为同一人,老板不是法人)请问我司收到的借款,支付的利息分别该如何做账,如何完善原始凭证呢。
老师,败诉方转回我们之前交给法院的案件受理费可以开发票吗
需要人工在现场填报表吗?这块是代理记账处理的,到时还得问他们数据?
提前填好了带过去也可以啊。
对的是的,需要那边给你提供数据。
下载9-10月的增值税报表 填好对吗?
对于我个人有学习提升的地方吗?我在想要不要帮公司省这笔钱,代账说要800委托费,不过我请他们帮忙弄呢,还得走付款申请,跟老板说明情况。汗
对的,是的,是这么做的, 你会填写吗? 你会填写自己填写
在哪里可以下载这个表呢,我们是一般纳税人,也属于生活服务,是不是增值税申报表里的都要改?还涉及到加计抵减“?
电子税务局,我要查询续费申报及缴纳里面有历史申报查询及打印在这里面下载
老师,你现在想远程办试试看,另外要我们上传填好的表格,这些空白表格也是在电子税务局系统上下载对吗?
你把你填写的截图过来不就可以啦,说一下具体的业务。
我们是销售方,购买方当时有退货,所以对方开了一张红字信息表,我们开了13930元的负数发票给对方,但因为搞错把这张负数发票拿去税局撤消了,对方也已经做了进项转出,税局给我们回复是,我们自己更正报表后,刷新税盘后由销方自行开出这份负数发票,就不涉及买方更正报表了,不需要他们操作什么。
对方认证了没有这个发票。
认证了,并且做了进项转出
对方给你开红字信息表,然后你们单位自己开红字发票。
对,相当于重新走一遍流程,但这次可以不需要对方改报表了,只要我们销售方自己更正,老师,我是需要填这些表格吗?需要需要全部自己手工填一遍?把之前的13930加上?因为之前开了负数嘛,现在相当于要体现出来这13930元对吗?
你好,你重新开负数13930的发票 附表一里面填写这个是货物的吗?如果是的话其他的发来保存就可以
是服务费,我们不涉及货物的税率发票
你好,附表一附表三主表 附表一,在服务一栏里面填写, 然后附表三, 你看一下是哪一个税率的 第一列加税合计填写 主表在第一行填写不含税
9月和10月的都要改对吧?
是的,对的,是这么做的。