你好,这个预收款,实际有给对方送货吗?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师您好 我们公司在6月份付了一笔租赁费30万 当时只有个付款单 我做的账是借其他应付款 贷银行存款 然后现在一直没报账 没收到发票 现在领导让按月分摊 这个我应该怎么做呢 包括后续收到发票了
老师,我想问下,上个月我们补交了一笔税,我是这样做的,借:税金及附加6万 贷:应交税费6万。借应交税费6万,贷:银行存款6万。7月份的时候这笔税收退回来了,没付出去。我会7月份我要怎么做账?
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
老师,去年6月份收到一笔货款,当时做账是借银存42万贷应收账款42万,一直到现在还在账上,前几天去做股权转让,税局看了报表问这笔为什么没有做收入,我要怎么办
老师好,小规模商贸公司,进项发票的税收分类编码是1030104010000000000。开的销项发票税务分类编码选的是1030104020000000000。品种名称、规格、单位都一致。就是税收分类编码第9位不同。有影响吗?
为什么不用挨个一一核对?
老师,请问因计入本年利润-未分配利润会导致资产负债表和利润表不平是吗?
购买固定资产 比如空调(型号价格不一样) 电脑(型号价格不一样) 家具(有椅子有桌子很杂),可以按同一品类,不同价格型号的价格加在一起来算残值率并进行折旧吗
本年利润期初贷方余额,是不是代表利润没有分配对吗
公司已经注销,账面实收资本10万,本年利润贷方33万,未分配利润借方43万,请问,分录如何做,将科目全部清零
请问老师,建筑业挂靠业务的相关分录怎么写?
老师,您好,我们公司昨天进了一笔钱,我们公司没有向对方公司开票,因为是跟别人合作的业务,对方负责拉业务,我们负责干活,老板之前跟对方公司签订的私下协议,钱到账了,直接扣掉15%,里面包括了税金及资质费用,但是昨天对方把钱打到我公司的公户,这样一来公司又产生了税费,老板觉得太贵了不划算,所以今天老板又说想把钱原路退回,打到他个人账户,但是这样一来又产生了个税,所以这个事情就卡在这儿了,想请问老师,有没有别的好的方法,把这笔钱给弄出来呢
请问这个费用这样录入对吗,还是得贷记预付账款,是一年的费用
老师这个怎么做会计分录