没问题,可以直接作为成本入账的

老师,我想问一下,就是外贸企业,有一份退税的发票商品名称开错了,然后供应商又不红冲作废,那我可以把这份退税发票做抵扣内销的增值税吗?
我是外贸企业,本月出口退税后,预审中出现发票开具的商品与出口报关单的商品名称不一致,但实际我的发票跟报关单的名称是一致的,这是怎么回事?
老师你好,商贸企业申报出口退税专管员说系统里报关单的品名与进项不一致,需要怎么处理呢?实际报关单与进项发票是一致的。不想麻烦,可以直接放弃退税吗?
进项发票品名是样品册,报关单上是目录册,商贸企业是不是退税的时候,匹配不过去,还是进项重新开具吗?但是我已经出口退税抵扣了怎么办呢
退税的时候,因为购进来的商品名称跟报关单上的不一致,没有退税,我们的发票也退不了重开,实际是一样的商品,只是名称不一样,那这份进项票不退税不抵扣可以直接做成本吗?
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢