您好,有影响啊,最直接的我们账上应收账款多了,但钱没有多,这个账不平,还有收入多少,利润就变大了。另外这也是虚开发票了,是对方业务员想多报销,有时这个也没办法,看我们怎么去沟通
老师好,请问下单位给员工补缴18年的社保,对单位有什么影响吗
请问 我单位是小规模 对方开来专票,如大量专票对小规模有什么影响吗?
麻烦问下老师因借款给其他单位,然后收到对方单位利息,现在要给对方单位开票,请问开票项目是什么
老师请问下,单位给对方化团体妆,对方要求多开票,对单位有什么影响吗
老师,对方给我单位多开了一张增值税发票,已告知对方。但对方没有作废,对我单位有影响吗
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
是的老师,对方就是想吃回扣,要求我们单位多开发票,这种事情怎么处理更好呢,不多开发票,别人就不和我们合作,就会损失机会
您好,特别能理解,老板同意就开呗,这个账不平要挂在老板那里 借:应收 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 借:银行 其他应收款-老板 贷:应收
老师,这个其他应收款,年末老板需要还回来是吗
您好,要的,我们账上跟老板还有往来余额吧,如果有其他应付款-老板就最好,上面直接用 其他应付款-老板,就冲平一些了 借:应收 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 借:银行 其他应付款-老板 贷:应收
好的谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~