同学,你好 借应交税费销项 贷银行存款 对
进项大于销项,我得账务处理是,借库存商品 221238.94 应交税费增值税进项28761.06 贷银行存款250000 借银行存款40000 贷主营业务收入35398.23 应交税费 销项5431.03 借应交税费 应交增值税 转出未交增值税 28761.06 贷应交税费 应交增值税进项28761.06 借应交税费 应交增值税销项4601.77 贷应交税费 应交增值税 转出未交增值税4601.77 老师我就这样做可以吗,他们说还要结转如果要结转应该怎么结转呢可以写一下分录给我吗
股东向公司借钱需要视同销售缴纳增值税吗?分录,借方其他应收款—某人,贷方银行存款 应交税费—应交增值税销项税额吗?
收到退回多缴的土地增值税,贷记“应交税费——应交土地增值税”科目, 这个分录是 借银行存款 贷应交税费-应交土地增值税,贷方不是增加吗,有点晕了
公司缴税分录怎么写一般人,借:应交税费_未交增值税 贷:100201 银行存款_招商银行
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
金蝶软件服务发票计什么科目?金额七千多
增值税完税证明分录。请问什么时候用,借,应交增值税未交增值税,贷,银行存款。什么时候用,借,应交增值税已交增值税,贷,银行存款。
请问:这道题甲金融资产入账价值110万元,计算机器时候怎么310-105万元?怎么去110万元
请问,我们是一般人,也是小微,企业所得税是多少以内减按多少征收?忘了。
员工8月份离职,9月在自然人电子税局更新人员信息并申报8月工资,申报时人员选项那里还有离职员工的名字,导致无法提交申报,但是人员信息采集那里已经没有看到该员工,该怎么处理
老师我们是企业新注册的社保养老账户咋操作?
老师好!想问:我公司有一台小车要卖给私人,车款是私人户转到公司账户吗,还需什么手续吗
老师,这种怎么做账啊?
老师好,现在这个时候好找工作吗
老师,我司去年3月搬入新厂房,厂房租的,总占地面积地2万平,其中空地近5千平,这块空地现在已经扩建了,早就投入使用了,去年7月至年底陆续支出200万,前会计把它计入在建工程,没有结转。现在我想把在建工程结转,但是不知道是转入固定资产还是长期待摊费用
算土地开发还是算其他
同学,你好 如果你满足免税的条件,这个就要缴纳增值税,就是一般的投入