你好,那是应该写35000的数字
#提问#请问一下填写在企业所得税申报表中的“免税收入、减计收入、加计扣除”,研发费用加计扣除是按费用*75%(如实际发生研发费用10000*75%=7500)后填写还是按实际发生的研发费用10000填写?
企业研发加计扣除费用是180万,扣除比例是100%,那么这180万研发费用能帮公司抵多少所得税?
现在研发费用加计扣除多少百分比?报企业所得税的时候怎么报?
二季度所得税报表,研发费用加计扣除100‰,研发费用100000,应该是填多少
老师,企业所得税加计扣除,比如我的研发费用是20000元,那我所得税报表,研发费用加计扣除那块,百分之75,应该填写多少呢
老师,上季度所得税收入确认多了10万,这季度能冲回来吗?借主营业务收入,贷本年利润
酒店购买电视机,1500元。不计入固定资产,应该计入哪个科目
老师,工人来工厂做砌砖,但是他们不提供发票,怎么办
现在开具专票要的信息是不是只提供公司名称和税号就行?
老师,您好个体工商户开专票,做账时需要计提增值税吗?
老师取得的股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得,以收入全额为应纳税所得额。这句话是针对居民企业还是非居民企业?
老师,你好。请问这3个地方要怎么取数
请问老师公司给员工发工资要交的个税由公司出,这个个税可以做公司费用吗?
前两张图,是一道题; 后两张图的第一小问; 这两个题,有什么不一样?都涉及到补价的问题,为什么前面那道题,计税依据里面包含差价?而后面那道题就不包含差价呢?
目前报三季度的税,已计入成本费用的职工薪酬填的是7-9月份的数据吗?还是1-9月份的数据
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!