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Q

公司购买两辆拖拉机一辆22万,一辆27万,拖拉机现支付了10万,卖家给我们开发票开啦49万。我应该怎么入账,会计分录

2023-12-06 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 11:53

同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 应付账款

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快账用户3907 追问 2023-12-06 11:53

老师能不能详细一点

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齐红老师 解答 2023-12-06 11:54

同学,你好 借:固定资产49 贷:银行存款10 应付账款39

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快账用户3907 追问 2023-12-06 12:00

收到发票我应该怎么做账

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:02

同学,你好 收到发票 借:固定资产49 贷:银行存款10 应付账款39

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快账用户3907 追问 2023-12-06 12:02

还是一样的吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:03

同学,你好 是一样的

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快账用户3907 追问 2023-12-06 12:04

那我的应付账款就是78万了

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:05

同学,你好 你之前没有收到发票,分录 借:固定资产49 贷:银行存款10 应付账款39 收到发票 借:固定资产  -49 贷:银行存款  -10 应付账款   -39 借:固定资产49 贷:银行存款10 应付账款39

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快账用户3907 追问 2023-12-06 12:06

收到发票都记负数对吧

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:07

同学,你好 就是红冲,然后根据发票重新做

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同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 应付账款
2023-12-06
借:固定资产49 贷:银行存款10 应付账款39
2023-12-06
自己用的吗 借固定资产 贷银行存款10 应付帐款30
2023-12-21
您好 借:预付账款 10万 增值税  这里是40亿为基础计算的增值税 待:银行存款
2023-12-21
你好 应收账款为负数余额,代表多付款项给对方了 购买拖拉机30万,支付了30万,收到30万发票 借:固定资产,贷:银行存款
2023-12-10
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