您好,现在只有备用金一点一点消化,现在针对这个管控特别严格

2018-2020年税务风险评估自查 补申报收入3000万,销项390,其中实际交了90万,300万用留抵抵减 方法一 借:未分配利润 90 贷 银行90 其实啥都不用管,税务为了让我们交税,实质是没有不开发票收入,都已经开掉的。 方法二: 借:其他应收款法人 3390 贷:未分配利润 3000 销项390 结转成本:借:未分配利润2900 (此成本按税局要求比例可结转成本) 贷:库存商品 2900 老师,有更好的解决办法吗?
你好,个独企业注销前实收资本有30万,未分配利润贷方50万怎么处理?要交税?
未分配利润贷方累计390万,怎么处理掉,不用交个税
未分配利润贷方130万,要怎么处理?
老师我们账上有利润分配-未分配利润贷方1000多万 这个要怎么处理?
老师,我想问一下我们公司向2个个人房东租赁了两间房子作为公司办公场地,一个房子半年支付房费30275,一个房子一年85000元,房东个人要给我们公司带来发票,这个需要缴纳个人所得税财产租赁税,房产税,印花税各多少钱,还需要缴纳其他税吗,这个税费有谁承担
之前股东转入公司的款都做在其他应付款,现在要把其他应付款转实收资本。(其中a股东转入的款项还有多。b股东转入的款项少不足)现在a股东把多转入的款借b股东做实收资本,这个会计分录怎么做。账可以这样做吗
老师好,税局让按他们给核定的利润率补交2022年到2024年3年的企业所得税,怎么补交?
郭老师,所得税税率多少,怎么算
老板办公室购买的热水器和6800的储物柜如何入帐
之前开的现代服务*代理服务费 现在改成什么了? 什么时候改的?
公司成12年,之前只有出纳,没有会计,公司业务涉及矿山、石材加工、家具、铝合金等板块,现要建立管家婆账套,请问该怎么建立
2023年9月份付过一笔信用报告款给某公司,2026年6月收到对方公司一笔1000元的信用报告补贴款,这个钱我应该计入营业外收入?? 跟那家公司往来都清掉了,我们付给他们6000,他们开给我们6000发票。这次他们转给我们的1000该怎么做账
老师,我公司法人和对方业务员签的购销合同,可以这些货的的进项发票开到公司,公司正常销售做收入,这个合同对于公司而言可以作为合同流吗
老师,报关费专票税务做不抵扣勾选,原因是选择用于免税项目吗
备用金一点点消化,是怎么操作
另外其他应付款贷方挂着也有400万,该怎么解决
就是说,一点一点通过报销,转移,不能通过资产划转的
还是不懂,你能不能写下分录
就是我们每次,借 管理费用 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款,这样就消化掉了呀
我说的是利润分配—未分配利润
同学,利润分配这个科目减少的话,只能是转股本,这样才可以减少
转股本需要交个税吗,要办理什么手续
嗯对,需要缴纳个税,股东是个人的话需要