你好,这个一般是记录销售费用。业务宣传费

老师,您好,我们公司之前是高新技术企业,归集了研发费用,11月份开始我们不是高新技术企业了,企业汇算清缴研发费用需要调增,一般会填写到哪一栏啊
老师取得的劳务安装费,劳务人工费成本需要申报印花税吗?
老师我们25年12月份开了两张建筑行业的装饰服务的 异地发票,当时开票前也开外管证了,增值税没超30万,只需要预缴异地所得税就行但是12月底时预缴企业所得税进不去,今天我从特定主体进电子税务局去预缴异地所得税还能预缴吗
一家台球厅是小规模纳税人,一个月含税总收入4万,税率1%具体怎样记账
老师,跟一个财务交接资料,上面有入了账的租金成本,但是公司是零申报,汇算清缴不是要调增出来交企业所得税吗,结果他说不要呀,这是我成本,我交什么税。这个租金是没有成本的
老师,售后维修费开什么税目?
老师请问季报中实发工资跟个税不一致有没有关系,个税申报金额比实发多一点点。
学校的食堂承包给餐饮公司,然后餐饮又分包给各个窗口,现在是这个情况,就是餐饮公司代收了所有的这些营业收入,然后每个月扣除采购款后把剩余的钱又打到每个窗口的负责人,每个窗口开发票给这个餐饮公司,这个要怎么做账啊?从第一步做到最后面一步,这个怎么冲减啊?
支付成本货款,如何做凭证,然后上游也在当月把发票开具出来
机械租赁公司租机械使用,收到的机械租赁发票怎么入账呢
不用有自己公司的标记也能入业务宣传费吗
你好,如果不带有自己公司标志,你可以进入营业外支出。
这不会是按业务招待费吧?
你好,这个不算业务招待费了
有说送礼就是业务招待费呀?
你好!这个不一定了。可以做宣传费,业务招待费,营业外支出等
有说通过库存商品?
你好,严格来说确实是要通过库存商品。
通过库存商品如何做账?小规模
你好,也是一样的,先借库存商品贷现金,然后借销售费用贷。库存商品,应交税费,应交增值税。
多个增值税呀那
也不用通过收入科目?
也不用通过收入科目?
你好,这个本身是视同销售。只是你销售的成本跟收入可以按一样的来。
如果本季也不超30万那这个增值税也不用交了吧?
您好是的,可以不用交了