你好 二级科目写其他
老师您好,请问,之前银行扣了一笔手续费460元,我做了凭证,借:财务费用-手续费,贷:银行存款。但后面银行说扣重了,又把钱返还了,这次我做凭证应该怎么做?是贷:财务费用,还是贷:营业外收入?
老师,你好,我们上个月收到客户滞纳金,做的是借银行存款,贷营业外收入,这个月给客户退回了,我的分录该怎么写呀
老师您好,我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税 然后又借 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平?还不用交个税呢?
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。
老师你好!我是一个农民合作社,由于出纳人员没有及时对账,导致银行将账户放入异常户,同时扣出费用600元,后经协调银行让注销了账户,让另行开户,请问老师如果开户,往银行账户里怎么打款?当时成立时账户进了部分注册资金,所以实收资本就是当时进来的金额,注销时把一部分退给了法人,那么如果再开户需要打入注册资金多少呢? 最初成立是20000元,中间发生各种费用后,余额为10000元,现在再开户怎么缴存??
老师,如果按公司实际经营开票,利润高,可是要控制税负率,就要根据当期进项开票,就会有好多发票往后面推迟开,然后进项越来越缺,存货也越来越大。老师是不是这个逻辑?我这个思路对不对?
老师,我们湖南,五月份提交的工商普通注销,那还要做工商年报吗?忘记做了,还可以补做吗?会不会影响工商注销呀?
老师,小规模纳税人上个季度的增值税已结转到营业外收入,现在发票冲红,结转的增值税也要冲红吗?怎么写分录?不然应交税费科目余额是负数,谢谢还有申报系统应怎么操作
老师,年收入额30000.招待费3000是不是只能扣除450元
老师,独资企业老板在其他单位上班,单位如果扣除了5000月的费用,经营所得里可以扣除专项附加扣除吗,专项附加扣除能扣吗比如社保医保个人部分
老师个体户,这月报税。用报财务报表吗,查账征收的
老师,还问下,工资里面的津贴、或是其他补贴补贴,有没有哪些部分是可以不用计入个税申报的?
物业公司收取业主、租户的水电费,是冲减公司水电费,还是记收入呢?
申请专利注册费怎么写分录
老师就是银行的回单不是的附到记账凭证后面吗,那单据张数,回单算一张单据吗
比如有一张发票还有一张银行回单,那单据就算2张,对吧,正确做法
对的,是的,是这么做的。
老师我这是民宿,这笔是我在平台的收款吧,借银行存款 贷预收账款 但是这个用途写途家付款手动提现这是问做呀
知道这个客户是谁吗?或者是以后开发票开给谁?