借固定资产 应交税费、应交增值税进项, 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。

老师我是4s店的,我们有一台试乘试驾车,要处理,但是没有款,如何做账面处理,会计分录
老师,我们是4s店,试乘试驾车怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,自己的试乘试驾车自费保养怎么做账务处理
老师,4s店有试乘试驾车,厂家给的试乘试驾车返利怎么做账务处理
老师,4s店有试乘试驾车,厂家给的试乘试驾车返利怎么做账务处理
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
老师,还在金融公司贷回来款,这个怎么做账务处理
你好,你开的是融资租赁还是怎么了?
老师,不是开的融资租赁, 我们就是4s店,这台试乘试驾车开票开的员工的名字,完后又贷的款!
你好,那你是销售了汽车呀,你不是自己开给自己的机动车挂牌的话,挂在个人的名下是这个意思吧。
是的老师,挂在个人名下,可是是我们公司的实诚试驾车,这个怎么做账务处理
那你就得做收入 借长期应收款、银行存款,贷主营业务收入、应交税费,借主营业务成本,贷库存商品 他当时就操作错了,应该是自己开给自己机动车发票。
老师,借长期应收账款应收谁的?老师我这是内账
你好,金融公司的不是吗?
个人还钱给金融公司,金融公司再还钱给你们。
老师,假如这台车15万元,贷款了10万元,那剩下的5万元怎么做账务处理
个人也不需要支付给你们吗?不需要的话,销售费用。
老师,意思是5万元全部进销售费用吗?
啊,对的,是这么做的。
老师,那又怎么转固定资产?
转不了固定资产,你销售给个人了
他又不在你单位的名下。
老师,这是内账,就想让他成为固定资产,怎么做账务处理?
个人还的贷款,你们单位替他支付吗?收到这笔货款准备怎么做?
老师,单位替他还分期,收到这笔款,单位周转呢
借固定资产,贷银行或者是应付账款,慢慢的冲这个贷款。