同学你好 做分录吗
(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。
(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。
天天公司2019年8月发生下列经济业务:(1)1日,从大海公司购进A材料1000千克,每千克18元,价款共计18000元,增值税进项税额2340元,材料已验收入库,货款及税款用银行存款支付。(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。(3)7日,从安瑞工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,增值税进项税额24960元,款项采用商业汇票结算方式结算。企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料已经验收入库。(4)12日,收到4日购买的甲材料。(5)12日,以银行存款向海河工厂预付购买乙材料货款190000元。(6)18日,企业收到海河工厂发运来的、预付货款的乙材料,并验收入库。该批材料买价170000元,运费520元,增值税进项税额合计22146.80元,际冲销原预付货款196000元外,不足部分用银行存款补付。
天天公司2019年8月发生下列经济业务:(1)1日,从大海公司购进A材料1000千克,每千克18元,价款共计18000元,增值税进项税额2340元,材料已验收入库,货款及税款用银行存款支付。(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。(3)7日,从安瑞工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,增值税进项税额24960元,款项采用商业汇票结算方式结算。企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料已经验收入库。(4)12日,收到4日购买的甲材料。(5)12日,以银行存款向海河工厂预付购买乙材料货款190000元。(6)18日,企业收到海河工厂发运来的、预付货款的乙材料,并验收入库。该批材料买价170000元,运费520元,增值税进项税额合计22146.80元,际冲销原预付货款196000元外,不足部分用银行存款补付。(写分录)
天天公司2019年8月发生下列经济业务:(1)1日,从大海公司购进A材料1000千克,每千克18元,价款共计18000元,增值税进项税额2340元,材料已验收入库,货款及税款用银行存款支付。(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。(3)7日,从安瑞工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,增值税进项税额24960元,款项采用商业汇票结算方式结算。企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料已经验收入库。(4)12日,收到4日购买的甲材料。(5)12日,以银行存款向海河工厂预付购买乙材料货款190000元。(6)18日,企业收到海河工厂发运来的、预付货款的乙材料,并验收入库。该批材料买价170000元,运费520元,增值税进项税额合计22146.80元,际冲销原预付货款196000元外,不足部分用银行存款补付。(写会计分录)
预付账款收不回来审计转主营业务成本可以认定为预付账款净损失吗
为什么预付账款收不回来,转成本,还要定性为损失
老师,外管证到期后,要不要做反馈?
老师,请问一下,中期企业加入新股东,账务是连接下来的,那这新入的股东就会问,从他加入后,他可以分到多少利润,这个是怎么算的
老师,零工平台收入要缴税吗
老师我看了一下电子税务局有进项票300万左右,不过之前会计没有做记账凭证,之前会计是每个月报多少税,勾选多少进项,导致现在资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,老师应该怎么办呢?
老师,我公司在网页版申报个税,有个员工是以前在这上班,离职了,上个月又过来,现在申报个税提示,上一属期未按照6万扣除累计减除费用,我这种情况在网页版可以处理吗?
月平均病人人数如何计算?
老师你好,是个商贸企业,你说单位名下的车买点,单位能开票吗
公司帮合作伙伴代办理业务,中间赚的服务费,和主营没关系,请问怎么记账
对的 没错
1.收到材料时:借:原材料 1444000000借:应交税费——应交增值税(进项税额) 49400贷:预付账款 100000贷:银行存款 1443949400 2.支付运费时:借:管理费用 5000贷:库存现金 5000
老师能把计算过程写出来吗
有点不明白
你上面是49400/13% 就可以算
能把全部过程算一次吗
因为有一点算不明白
你是哪一年不明白呢
我想要计算过程。借原材料不明白
同学你好 3800*100 是这样计算的
借原材料3800*100 借进项49400 贷预付账款100000 贷银行存款329400