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(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。
(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。
天天公司2019年8月发生下列经济业务:(1)1日,从大海公司购进A材料1000千克,每千克18元,价款共计18000元,增值税进项税额2340元,材料已验收入库,货款及税款用银行存款支付。(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。(3)7日,从安瑞工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,增值税进项税额24960元,款项采用商业汇票结算方式结算。企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料已经验收入库。(4)12日,收到4日购买的甲材料。(5)12日,以银行存款向海河工厂预付购买乙材料货款190000元。(6)18日,企业收到海河工厂发运来的、预付货款的乙材料,并验收入库。该批材料买价170000元,运费520元,增值税进项税额合计22146.80元,际冲销原预付货款196000元外,不足部分用银行存款补付。
天天公司2019年8月发生下列经济业务:(1)1日,从大海公司购进A材料1000千克,每千克18元,价款共计18000元,增值税进项税额2340元,材料已验收入库,货款及税款用银行存款支付。(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。(3)7日,从安瑞工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,增值税进项税额24960元,款项采用商业汇票结算方式结算。企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料已经验收入库。(4)12日,收到4日购买的甲材料。(5)12日,以银行存款向海河工厂预付购买乙材料货款190000元。(6)18日,企业收到海河工厂发运来的、预付货款的乙材料,并验收入库。该批材料买价170000元,运费520元,增值税进项税额合计22146.80元,际冲销原预付货款196000元外,不足部分用银行存款补付。(写分录)
天天公司2019年8月发生下列经济业务:(1)1日,从大海公司购进A材料1000千克,每千克18元,价款共计18000元,增值税进项税额2340元,材料已验收入库,货款及税款用银行存款支付。(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。(3)7日,从安瑞工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,增值税进项税额24960元,款项采用商业汇票结算方式结算。企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料已经验收入库。(4)12日,收到4日购买的甲材料。(5)12日,以银行存款向海河工厂预付购买乙材料货款190000元。(6)18日,企业收到海河工厂发运来的、预付货款的乙材料,并验收入库。该批材料买价170000元,运费520元,增值税进项税额合计22146.80元,际冲销原预付货款196000元外,不足部分用银行存款补付。(写会计分录)
老师,个体户减免50%经营所得税怎么算
公司外地接了一个工程,驻地会计的一个主要的工作职责是什么,和公司里的总账会计的工作职责有什么区别吗
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
老师,咨询一下,顾客通过抖音支付 扣除服务费提现到账后商场返给商户,服务费商户承担,一般跨月抖音会开具服务费发票给商场,这种怎么做账? 例如顾客在商场支付订单1000元,扣除服务费6元,提现到账994元,994返给商户,服务费商户承担,这种怎么做账
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
1 借 原材料 18000 应交税费应交增值税进项税额 2340 贷 银行存款 2 借 材料采购 甲 30000+360*1000/1800=30200 材料采购 乙 16000+360*180/1800=16036 应交税费应交增值税进项税额5980+32.4=6012.4 贷 银行存款 30200+16036+6012.4=52248.4 3 借 原材料 4800*40=192000 应交税费应交增值税进项税额 24960 贷 应付票据 192000+24960=216960 4 借 原材料 甲 30200 贷 材料采购甲 30200 5 借 预付账款 190000 贷 银行存款 190000 6 借 原材料170520 应交税费应交增值税进项税额 22146.8 贷 预付账款 190000 银行存款 170520+22146.8-190000=2666.8 同学最后一个,预付款应该是冲销190000而不是196000 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快