按照受益的时间摊销的成本。 借预付账款贷银行存款。 借生产成本等科目,贷预付账款。

感谢老师,是当天公司收到一万的车辆租赁发票就付款1万了,以前没付过。可不可以不摊销直接借管理费用—租赁费1万贷银行存款1万。然后季末申报印花税时申报销售收入金额还有车辆租赁10000金额的印花税?
感谢老师,老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000,借固定资产贷银行存款12000,可以在10月份直接全部折旧摊销吗,借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000?如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢?第二个问题单位固定资产19万,已经计提了18万,请问做账时还接着计提吗,直接计提到19万,还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢?第三个问题单位租房每年付五万租赁费,于10月付款,借管理费用租赁费5万贷银行存款5万?就不用按月摊销一年了是吧,还是借预付账款5万贷银行存款5万,然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166,每月都一样摊销一年?
老师我们是农业公司,有这种土地租赁费,租赁时间不到一年我可不可以直接 借管理费用—土地租赁 贷银行存款等,还是必须要摊销进入,如果摊销的话会计分录是咋样做的
老师,请问一下我们是足球协会,民间非盈利组织。收到体育文化公司开的经营租赁*房屋租赁 发票 租赁时间备注2023.7.10-2027.7.9 这个可以直接入管理费用 -房租。贷银行存款存嘛?不做长期待摊了。今年7月收到的发票
老师,我是农业公司,租农户的地种植中药材,一次性付3年的土地租赁费可不可以这样做 支付时: 借:长期待摊-土地租赁费 贷:银行存款 摊销时: 借:主营业务成本-土地租赁费 贷:长期待摊费-土地租赁费
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
老师那按你这个不需要做摊销
给你写的是发生付款时,然后按受益期摊销的分录是两笔分录摊销了,第2笔摊销是每一个月的。