学员朋友您好,借:银行存款,贷:预收账款

老师比如先收到对方公司给货款打到银行账户上。但是没有给他开发票,这样账务处理怎么做账?
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
老师,有一笔运费1700元,客户连货款一起转款到我公司公户,不开发票,1700运费已经由业务垫付给顺丰,顺丰把发票开给了客户,现在业务来公司报销,账务处理咋做呀?
分公司有一笔业务,因为银行问题,无法给客户转款,只能转给总公司代付,但是客户要求根据转款户名开票,所以只能给总公司开具发票,这笔业务要怎么处理?
老师好,我们公司是母公司,底下子公司的业务发生了,给客户开了发票,但是客户把款打母公司账户里了!这样可以吗?账务上要怎么处理呢?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?
那后期有两种情况该怎么处理,一种是客户不要发票了,我要确认收入 另一种是客户要发票了怎么又如何确认收入
您好这种情况,申报无票收入额在无票收入栏里直接填正数,以后如再开票无票收入栏里填负数申报即可。不再需要单独进行账务处理了。
老师,我说的是账务凭证的处理
学员朋友您好,两种情况一样的与开票时确认收入是一样借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。