你开发票的时候,把这个赠品一块开到发票里面,然后赠品的金额分摊到你的产品,所有的产品里面,直接借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,结转成本的时候包含着赠品的
老师,购进赠品如何入库,借:库存商品(赠品),赠送给客户时,借:营业费用(赠品),贷什么?内账
把自己生产的产品赠送给客户,视同销售如何做分录?
老师,你好,请问企业购买了货物做为赠品送给客户如何写分录与结转成本?
公司外购产品,销售的时候作为附属赠品,赠送客户,账务如何处理,需要缴税嘛
老师好,问下赠送给客户的赠品,如何做账? 能否做: 借:销售费用-福利费 贷:现金
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
老师,开票的时候没有把赠品也开进去哦,因为赠品是我们另外赠送的,开到票上客户不同意的
借销售费用, 贷库存商品 应交税费、应交增值税,销项 视同销售,不用结转成本了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。