借银行存款借管理费用负数
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师你好,我们单位缴纳社保后因其他原因,有一职工的保险从社保处申请退回了,这个款得怎么做会计分录,缴纳时做 借 管理费用 贷 银行存款,现在怎么做?请老师给予帮助谢谢!
老师火运铁路给的运输单是不是就相当于发票可以入账了
老师,出口贸易的出纳,相比较其他行业的出纳,还需要掌握哪些工作内容?
货物按样品报关出口后,客户又购买了,这种怎么处理,能加到下次订单的采购额里面么
老师您好!我司与客户签订了10年使用期的光伏站,客户出场地,我司出光光伏站所需设备材料安装,使用期间我司收电费收入,使用期满后这个光伏站归属客户,我司应该怎么做账务处理?
老师出口支付的国际货物运输代理费怎么做账
股权转上,公司实缴,19年股东变更,新股东A没有实缴出资,现在退出,税务局要求股东A退出部分交百分之二十分红,请问下各位大佬如何处理?
老师好,我今年缴纳残保金中工资总额的计算,包括去年计提的尚未发放的绩效吗?
服务期间12个月的培训费 可以摊销吗,这个是给老板 在管理方面的培训 可以做职工培训费吗 可以全额扣除吗
我们企业名下有土地,现准备盖厂房,到时候税负会不会很重,怎么规划好一点?
老师,我们销售软件产品,符合增值税即征即退的政策,假设我们8月份销售了软件产品,请问什么时候申报增值税以及什么时候申请即征即退?实操中怎么操作?