借银行存款借管理费用负数
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提6月社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付5月社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗? 经验好的老师回答,因为有2位老师的回答不一致,所以我再问一次,谢谢。
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师,前财务不来交接,还有一笔货款也没有退给我们,现在沟通无果,有什么方式能解决啊?那一笔货款五千多块钱,没有退给我们,也没有付给供应商
这样的话找进出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老师,一月开的专票能作废吗,有没有什么影响
法人,怎么删除,电子税务局办税人信息,操作步骤
建筑劳务可以开 建筑服务*工程服务?
你好老师,我公司报废一批固定资产,给对方开了专票,有收到款的,有没收到的,月底了,如何做账
建筑劳务可以开 建筑服务*工程服务吗
老师好,请问,江苏银行企业网银,看到客户背书过来的新一代票据的电子银票,票据状态显示“已收票—已锁定”。 1. 请问这张银票 我还需要做“签收”的操作吗?是不是等于我已经签收了? 2. 还有,银票到期日是10月27号, 请问这新一代票据 是系统自动提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
建材公司 因个人产生的水费用公司做账行不行有没有什么办法
外国客户能用人民币和我们结算吗 打入对公人民币账户?