借银行存款借管理费用负数

老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师你好,我们单位缴纳社保后因其他原因,有一职工的保险从社保处申请退回了,这个款得怎么做会计分录,缴纳时做 借 管理费用 贷 银行存款,现在怎么做?请老师给予帮助谢谢!
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
老师您好,甲乙双方签订货物销售合同,比如合同金额暂定10万元,实际以过磅为准,多退少补,对方先把10万款项汇到甲方账户了,甲方收到时计入预收账款还是合同负债,增值税纳税义务发生时间是什么时候
老师好,公司员工离职发放离职补偿金5万元,这笔分录如何做,请老师详细列示下(到末级科目)。
老师好,申报残保金,填写安置残疾人人数时,这个需要留存残疾人什么相关资料吗?
老师!公司法人在另一个公司上班月薪8000,自己公司可以不做工资或者做个二千到三千的工资么?这样涉及到个税怎么算呢?
董孝彬老师,2025年暂估的成本费用,2026年5月陆续开回来成本费用票,咋做账呢
老师,预算执行单位的请示上没任何领导签字,他们单位的人说,这个附件走了内部签报当附件上传上去了,问题是内部签报单是支付款的时候的附件,这个合理吗?谈个请示真的不需要领导签字吗?
老师:下午好!老师:我们是一般纳税人(装修公司),所以购买的装修材料开回来的专票都是13个点,但是我们的客户都只要3个点专票,这样的情况我们是否可以申请退进项税?谢谢老师指导
老师,我想再请教一下,我新接手一家串串店,有10多个股东,才装修好开业,我现在只做经营账不做外账,我都问咨询过你们了,但是还是不知道该怎么下手哦,现在一共投入一百多万,其中有房租,固定资产,锅碗,装修,物业水电费,冻库,还有些厨房用品,开业准备的食材这些,这个费用我真的都不知道该怎么归集,硬是不知道从哪里开始
老师 收到客户刷卡1万,(POS 机器刷的), 看到银行流水回单是9940 +60 分录是否可以写:借银行存款10000 贷预收-张三10000.借财务费用60贷银行存款60?
老师好,请问购车合同和购车的保险合同可以把金额加在一起按次申报印花税吗