借银行存款借管理费用负数
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师你好,我们单位缴纳社保后因其他原因,有一职工的保险从社保处申请退回了,这个款得怎么做会计分录,缴纳时做 借 管理费用 贷 银行存款,现在怎么做?请老师给予帮助谢谢!
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
模具生产,材料成本一般占比多少的
对方公司破产无法取得发票,我们怎么平往来
老师,下午好~ 公司采购商品的成本没有发票,在企业所得税汇算清缴的时候进行了纳税调增,这部分没有票的成本,公司进行利润分配的话,影响股东分红的20%的个税吗?
老师好,我们公司租个体户或者公司的洒水车,然后再租给甲方可以不,这样操作会有风险不,(租车加人工)
请问缴纳住房公积金怎么做分录?
保安离职发放工资时扣除了保安服费用300.如何做账,公司购入保安服做了主营业务成本劳保用品
老师 我们是做代订酒店的,客人在我们闲鱼平台下单500,我们给酒店支付400 中间只赚100 . 关于开票的问题应该怎么开呢,开代订酒店500元吗,但是我们的成本就会有问题,酒店如果给我们开400住宿发票也不对 实际上也不是我们公司入住 应该怎么才合理呢 老师
请问我两家餐饮公司,去年刚注册的,其中一个餐饮公司A控股另个餐饮B,去年至今A进来几万元食材发票,实际给B公司进货的,B有收入,但A实际没有收入,这样A有风险吗?A要怎么处理较好?
老师您好请问,账面和实际应交税费有0.01的误差怎么处理?
老师,请教一下。三年前A公司被某上市公司100%收购,A的其中一个股东(合伙企业)的股份一同被收购,该上市公司在收购当年,按股价14元/股给了合伙企业对应的股票和现金价值,假设此次收购,该上市公司给了合伙企业800万股票,200万现金,合伙企业按照股权转让缴纳了个税。因为限售三年,今年股票涨价到了22元/股,合伙企业有股票溢价所得+股息分红。该合伙企业是小规模纳税人,请问这一系列的分录怎么做?之前的会计没有做账。