是的,填写跟之前错误的购买方名字一样

红字增值税专用发票信息表销售方的信息填写更改后的还是开具错误的信息
公司变更名称了,这个月发现上个月有进项发票抬头还是用之前的名字,由于我们的已经抵扣了,所以这个月我们填了购买方红字发票信息表,但是因为我们的名字变了,这个有影响吗?
0.01元的电子发票购买方税号错了可以不修改吗,购买方已经填信息了,就是税号错了,钱也给对方了(除了不能入账)还有其它影响吗,购买方可以不填写红字信息表吗
0.01元的电子发票购买方税号错了可以不修改吗,购买方已经填信息了,就是税号错了,钱也给对方了(除了不能入账)还有其它影响吗,购买方可以不填写红字信息表吗
老师好,开出的增值税专用发票,对方已经抵扣,现在想要开红字发票,是不是只能购买方填写《红字信息表》?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
如果是跨月但不跨季度还没有报税期间的错误发票重开,应该是作废还是红冲
当月开错发现错误了,当月可以作废,过次月了,都要红冲