你好,你平时增值税计提怎么做的呢

老师,10月份,我们账上只有销项税额1000元,没有进项税额,我的分录应该怎么处理,现在是销项税额贷方有余额1000,本月交税怎么做分录呢,麻烦老师帮忙解答一下
老师,5月和6月分别有两笔购入产品的业务,发票收到,是专票,进项税额分别是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵税额。所以我就没有认证抵扣这两笔税额,7月报税的时候,期末留抵税额够用。所以未抵扣进项税额的这两笔业务,做账的时候怎么做啊?正常借进项税额?留到以后抵扣的时候,再怎么做分录啊?
我想问一下我是一般纳税人我当月的销项税额是1000进项税额是800,我3月份还有一张没有抵扣的进项发票300我这个月抵扣了,那我做账的时候会计分录应该怎么做对
这家是一般纳税人,销项税额现在贷方余额有28995.79元,它每月的销项税额都有进项抵扣,不需要交增值税,那账里这笔余额我应该怎样做分录把它结转出来呢
你好,拿现在做11月份的账来说吧,11月份销项金额是690583.94元,税额是62152.56元,进项金额是3041564.7元,税额是283781.53元,还有之前10月的时候可能一部分进项税额没有抵扣,那我应该怎样做账呢?用哪些数字做账
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你好老师,外贸美元期末调汇,分录怎么做
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
没有计提过,新手来的,不懂怎样做一般纳税人的账,之前做前面几个月的账都没有计提过增值税
因为我想看看之前交税咋做呢
都是进项抵扣销项税,没有交过增值税,加上是9月份才变成一般纳税人的
所以觉得做9月份.10月份的账可能不对,想知道11月份的账应该怎样做才对,11月份之前还有一些进项税额没有抵扣掉,还可以用
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
都是拿进项抵扣销项了呀,都没交过增值税
进项税额大于销项税额,按照我计提的做相反的就可以
那我需要去查之前11月份还没有抵扣的那些进项税额吗
对,你肯定要查询一下,弄清楚啊
老师,我刚报完11月份的增值税,销项金额是税额是62152.56元,进项抵扣金额是63083.24元,然后不用交增值税,现在去查剩余的未抵扣的进项税额还有300545.69元,请问我现在该怎样做分录怎样做11月份的账
请老师你帮忙做账做分录并附上数字,谢谢
借应交税费未交增值税300548.69 贷应交税费应交增值税转出未交增值税300545.69
这样就可以了吗?那下个月如果抵扣多少进项税额去的话,那是不是下个月做账的时候再怎样写分录呢
借应交税费未交增值税300548.69 贷应交税费应交增值税转出未交增值税300545.69,现在11月份只需要这样做分录就可以了,对吗
每个月用销项税额减去进项税额的差额这么做就成