按实际支付的金额做费用
对方开票金额大于我们实际付款金额怎么做账
你好!给对方开了票,对方支付款项后应该是开票金额比实际销售金额大,对方按照发票金额转给我们后,多余的款项以现金形式被领取应该怎么做账
老师,我收到发票的金额比我支付给对方的钱大,怎么办呢?
对方先开票过来,我们后面支付的实际支付金额比对方开过来的发票金额小,会计分录怎么写
老师,我们收到的发票金额大于实际付款金额,事实上是对方给我们的一个折扣,计入什么科目。
老师,其他应付款为负数,怎么调账
老师我们是汽车租赁公司加油费需要报印花税吗
小规模纳税人(4-6月)没有开具销项发票,但4月有一笔无票收入,我是不是报增值税的时候要在哪里手动填写161039.6
你好,我问下,我们老板有3个公司抬头,都是一般纳税人,2家有固定资产折旧,还有一家没有,我可以把这2家的固定资产帐务转过去吗?
请问有一般计税(国内业务),也有免税(出口信息技术服务),收入能分清,但人员工资是没法区分的,现在有国内差旅费报销火车票抵扣,是针对国内业务的,这种是全部抵扣还是按比例抵扣。
老师单位买的货物产生运费 对方给开运费发票了 账务处理 借:库存商品 应交增值税-进项税 贷:xxxx 月底直接结转成本时候直接转出可以吗
对方没有说,应该得测试好长时间
a公司跟我们平台有合作,a给我们打款,但让我们开形式发票给b公司,我们入账入的a这可以吗
老师好,我想请教下您一个函数公式,就是合同是按逾期3个月后,每月按千分之五计算,假如是2023.7.13日签的合同,逾期3个月,就是从当年10.12开始计算吧,至今,到后面每个月会自动更新计算,我该如何列函数呢?
老师,个税申报超30个人会有残保金把
进项税额怎么处理
多开的金额进项转出
后期还是会付多开的这部分金额
那么就正常抵扣就是
即使跨月的话,也是可以先多抵扣,之后再少抵扣吗
是的,就是那样处理的