你好 领出的现金,做营业外支出。
你好!给对方开了票,对方支付款项后应该是开票金额比实际销售金额大,对方按照发票金额转给我们后,多余的款项以现金形式被领取应该怎么做账
老师我收到一张电子承兑,但是我实际应该承兑的金额小于承兑票上的金额,现在把多余的款项以现金方式转入对方账户,我应该怎么做账啊
请问老师,我公司销售建材,给对方开具的发票金额与实际转账金额不一致(比如给对方开具70778.5的发票,对方转账70770,少了8.5元并且后期不会补),那么我应该怎么做账呢
老师,对方给我们开过来发票,金额大于我们的应付款,我在抵扣进项的时候,可不可以按照我们付款金额来计算应该抵扣税额
老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?
速达软件采购或销售小规模企业,涉及不到成本,那就不用领料进仓是吧,
老师,运输业购进柴油预测收入占实际收入比重低于80%,自查原因是什么
老师,有没有三个亿的财务报表
投标费应计入当期损益什么科目
你好,申请退所得税怎么写理由,我们当时异地预交的所得税,后来整个项目亏损所以涉及到退税
4000的材料当时谈的是含税价,现在对方不要发票说要减8个点税点,那不含税价是4000*0.92吗,是这样算的吗
应发工资207000,扣除12*5000,保险扣除合计45972.72。=101027.28,扣除率10%对吗,缴税是7582.73
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
老师,出口业务报关方式是EXW,方式报关,报关单上杂发有100元。收入确认的时用不用减去这个杂费呢。
这个是内账
内帐你是价税合计做的吗?
对的,意思是我们卖给个人1万,个人去销售这个物品给公司2万,但是我们给个人销售给的这个公司开了2万。对方公司就将款项转给我们2万。但是我们卖给个人是1万,扣除掉1万后,以现金退给他1万。相当于他在中间赚钱,我们在内账里怎么体现。
那你直接收到多少确认多少收入,借银行存款贷主营业务收入 转给对方的需要减去。
第一笔收到款项 借:银行存款 2万 贷:应收账款-XX 2万 第二笔支付现金 借:应收账款-XX 1万 贷:库存现金 1万 是不是这样
你好 是的可以这么做。