您好 没有抵扣联的要复印一份和抵扣联放在一起 所有电子专票跟纸质专票一样 一式两份 已经勾选抵扣的单独装订成册 没有勾选的单独保管 勾选抵扣后再装订成册
我现在在做一个公司三月份的账,客户拿了很多抵扣联过来,都是已经抵扣勾选了的,跟报税的金额对的上,现在就是这里有几张都是19年的抵扣联的固定资产,查了下以前的账,已经入账了,进项是待认证,我现在我已经收到了这张抵扣发票联我现在该怎么做账啊
请问考试,专票的抵扣和入账是有联系的吗。 是这样的,我弄丢了一张抵扣联960金额,入账的时候借待认证进项税和差旅费,贷银行存款。现在我要拿这个抵扣联去认证,但是抵扣联丢了,我可不可以自己再去开一个相同金额和税额的专票,直接用这个抵扣联代替那个丢了的抵扣联去抵扣呀。。
代账公司接到一个一般纳税人,没有销售发票,有一些费用票,只有一张3个点的进项专票,现在我11月报税,我该怎么办?要不要勾选抵扣这张3个点专票?还是不勾选,留着以后勾选抵扣?
老师我们公司一般纳税人进项发票抵扣的时候抵扣了小规模时候开的专票,现在税局让转出把差的税款补上去,我们进项有很多只是当时勾选错误,现在我们多勾选留抵不可以吗?得交钱不行,国家有这样的规定吗
我们家的进项很多,用不完的那种,我现在是把所有的进项专票入账进项税额待抵扣,进项票有些有抵扣联,有些是电子专票没有抵扣联,勾选的时候只勾选一部分,没有抵扣联的要复印一份和抵扣联放在一起吗?在哪标记已勾选和已入账区分更方便呢
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?
好的,老师
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问