这个你们自己决定,你看一下你账上做了收入吗?

我们公司从对方手里购进灭火器价值4000.,但是我们直接送到我们工地了没入库,现在给给对方也没给钱,也还没开进项票,但我们销售的发票已经给甲方开了,,供货方这种情况咋写分录
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
老师,好。我们是挖矿石公司,在资源办系统开的票已经开出来了。就给工业(商业)的出库单一样,拉出去一车,开在他们系统开出去一张票,多少吨,客户没给我们货款类,哪我下个月申报增值税的时候,申报收入吗?还是等我们给他们开发票了。我再申报收入
我们公司货卖出去了(从我们供应商那边直发给客户),但没开票,钱也没收,请问这种情况报增值税收入不?还是等开票时再报?
老师,请问一下我们是汽车销售公司购车回来买,购进发票有了,然后我们开票出去给客户,但是客户是贷款买的车,那个款直接给到供应商了。那这个钱需要供应商转给我们走一遍流水,不然我们开票出去实际上钱没到我们手里。
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
没做收入,只做了存货
那你就不需要申报的。