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老师,我们单位开完增值税专用发票后,对方的数据有变动了,现在要求把之前开具全部冲红,再开具正确的,那么之前已经交的税金应该怎么操作呢?

2023-12-08 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 17:25

可以申请退税,也可以抵减以后要交的税

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快账用户3180 追问 2023-12-08 17:26

申请退税的手续麻烦吗?

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快账用户3180 追问 2023-12-08 17:27

那种方式更方便呢

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齐红老师 解答 2023-12-08 17:29

抵税更简单的哈,直接抵减就是

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快账用户3180 追问 2023-12-08 17:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-08 17:30

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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可以申请退税,也可以抵减以后要交的税
2023-12-08
电子税务局登陆后,我要办税-开票业务-红字发票开具即可
2023-10-11
你好,你现在是全电发票授信额度不够了吗?
2023-10-11
你好这个不要紧,冲了再开是一样的,当月不纳税
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你好,这个纳税义务发生时间是在去年,不是今年。这个是存在税务风险的呢。
2022-05-20
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