同学,你好 是可以的

老师 我想问问 我们公司有个员工小王 打算从分公司a转到b公司 五月社保在a公司交 六月份工资在b公司发 那六月份社保在b公司交?
您好老师,请问员工工资在A公司发,社保在B公司交,B公司交的社保挂A公司往来,这样做合规吗?员工是劳务派遣的 派遣公司给我们做社保
A公司有几个员工借给B公司,员工的工资,社保,公积金,都是A公司负责交,B公司再将这些工资,社保,公积金的金额付给A公司,平进平出,请问一下,这种情况, A开什么发票给B公司,
请问老师,我们有个员工工资是A公司发,社保是B公司交,社保费最终A公司打给B公司,B给A开票,可以吗
老师,请问我们有两家公司A和B,A公司的员工工资在A公司发放,A的社保费在B公司代交,请问在B公司交的社保完税凭证可以在A公司走费用账吗,A公司和B公司挂账往来?谢谢
老师,您好,我们是货运公司,我们的车出了事故,收到了一笔50万的保险公司理赔款,这笔款完了打给死者家属,我应该怎么写分录,二级明细应该怎么写
我们公司主营是销售设备,成本有料和人工构成,设备在初步安装后发到客户现场,这样先开票60%,到客户现场还会产生人工调试的成本,调试验收后在开票40%,那么怎么结转成本
你好老师个体户经营超市领用商品会计分录怎么做
老师,这种风险怎么处理,详细说一下
制造业一定要有研发费用吗?
原来的300万利息为什么不用考虑?
收到的平销返利款,供应商会开红字发票吗?
老师我以前在工厂当统计时候,每个人的工资都如实的发放,也没有扣除个税啊?个税是工厂承担了吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,资产负债表有一项其他非流动资产,其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思?
我是A公司的,当时做工资表的时候是应发合计:5500,代扣社保:500(B代扣),实发5000(A对公发),然后A申报了个税5500也填了社保500
做账有点不会了
同学,你好 嗯嗯,对的
上月做计提的时候就借:管理费用-工资5500 贷:应付职工薪酬-工资5500了,本月发放 借:应付职工薪酬 5500,贷:银行存款5000,这个社保费怎么写分录呢
借:应付职工薪酬 5500,贷:银行存款5000 其他应收款——社保(个人部分)500
后面怎么平这个其他应收款呢,因为不是我们实际代扣
可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
正常的分录我会,现在问题是这个社保是b公司交,我个税系统是不是不应该给他申报社保费,应该由B给他申报
同学,你好 是的,一般社保个税在一家公司缴纳
现在A给他申报了500的社保,但是这500是B实际给他交,这个账怎么做
同学,你好 那就只做社保,按照工资500做
具体怎么做呢
1.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 500 贷:应付职工薪酬——社保 500 2.支付 借:应付职工薪酬——社保 500 贷:银行存款 500