您好,这个的话,按照销售成本是按销售收入商品的实际成本算

老师,我们小规模企业第一季度的营业收入比成本少(产品平价出售,因为销售扣除了1%的税率,所以收入比成本少,但是没达到叫增值税的额度),所得税预缴表怎么填啊?
商贸企业商品实现销售收入,账面登记相应的主营业务成本,如果没有采购的发票进来,那么企业所得税汇算清缴时,主营业务成本能够确认吗?还是应该调整?
2-、某商业零售企业为增值税小规模纳税人,2020年5月购进货物(商品)取得普通发票,共计支付金额|20000元;本月销售货物取得零售收入共计150000元,另外取得包装费8080元。请计算其应纳税额。
2022年度企业所得税汇算清缴的广告宣传费是这样填写的吗?本年实际发生金额为102404元,本年销售收入额为259498元,本次汇算清缴确认税前扣除额为38924.7元?
纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税。仅在备注栏注明折扣额的,折扣额不得从销售额中减除。企业所得税方面,国税总局关于企业所得税收入若干问题的通知第三条,企业以“买一赠一”等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确主各项的销售收入。因此,企业在开具发票时,应将出售和赠送商品开具在同一张发票上,并将销售额与折扣额分行开票,老师企业所得税方面怎么算没看懂
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
老师好,我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗?
建行对公结算套餐费用计入手续费科目么
老师,请问申报年终奖,是公司一年只能报一次,还是个人一人只能报一次?
我没取得那么多进货发票,也可以作为成本在企业所得税前扣除是吗?会不会要纳税调增?因为我们有些进货是取不得发票的。
没有发票那部分,到年底是需要调增的
填到纳税调增表的哪一个项目?
汇算清缴没有取得发票调增填写: 汇算清缴的时候没有发票的成本填写A105000 纳税调整项目明细表,二、扣除类调整项目,(十七)其他栏次纳税调增。
供应商几个月的货,开了一张发票怎么做账?前几个月每次货到了,没开票怎么做?后面一次性开了一张发票又怎么做?
如果他都开在了一个月,那你就平常正常做库存商品就可以
后面的票到时候放进去就行
随便放哪一个月的商品进货凭证后面都可以是吗?全电发票需要打印出来放进凭证里面吗?
放到最后一个月的,建议这样
全电发票,销售和进货发票需要打印出来订到凭证里面吗?
对这个是需要打印的
是统叠在一起订进去,还是必需要附到与发票金额相对应的那张销售或进货凭证后面?
这个的话是必需要附到与发票金额相对应的那张销售或进货凭证后面
税务报表我的主营业务成本是200万,但是我12月末我取得的发票只有150万,那我来年汇算清缴是要调整50万吗?
对的,调整没有票据那50
那我来年能取得这50万进货发票呢?还需要调增吗?
如果是在次年5月31日之前取得,这个是可以的
小规模纳税人汇算清缴是3月31以前,还是5月31以前?是全国统一的吗?
这个是属于5月31日之前的,这个要求